Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2960966: Objednávka hygo materiálu

Příloha 2000027504a.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Objednatel:                                                      Číslo: 008/2000027504

Letiště Praha, a. s.                                             Dodavatel:
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně                                           INEX Česká republika s.r.o.
                                                                 Neumannova 1286/11
                                                                 412 01 Litoměřice 1

(dále jen "Objednatel")                                          (dále jen "Dodavatel")  CZ61328987

IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361                                    IČ: 61328987 DIČ:
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003                  OR:/ŽR:

Datum vystavení:          22.08.2017                             Místo dodání:           Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta:             24.08.2017                             Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje:

P_o_l. __P_o_pis_o_bje_dn_áv_an_éh_o _pln_ěn_í __________________________M_no_žs_tv_í _MJ______Ce_na_/M_J_________C_en_a_ce_lke_m___

10  FRE PRO ovál (elipsa) s přísavkou                                                    300,000 Kus
                                                                                         500,000 Kus
    Vaše číslo materiálu: 11700065
                                                                                             160 BAL
    Dle smlouvy 224001371 Položka00210                                                       450 Role
                                                                                       2.000,000 Kus
FRE PRO ovál s přísavkou                                                                  20,000 Kus
                                                                                           8.208 Role
20  Houbička 90x70x45mm s abrazivem                                                      100,000 Kus

    Vaše číslo materiálu: 60300092

    Dle smlouvy 224001371 Položka00170

Houbička 90x70x45 mm s abrazivem

30  Pap.ruč.4200, 2vrs.cel.21x24cm

    Vaše číslo materiálu: 14200013

    Dle smlouvy 224001371 Položka00240

Papírový ručník 4200, 2vrs.celuloza, 21x24 cm, 15 bal v kartonu

40  Sáčky do koše 63x85 cm bílé,70l

    Vaše číslo materiálu: 43000035

    Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Sáčky do koše 63x85 cm, bílé, 70 l, 40 ks/role

50  Sáčky hyg.mikroten 25ks/krab.

    Vaše číslo materiálu: 43000027

    Dle smlouvy 224001371 Položka00250

Sáčky hygienické mikroten 25 ks/krabička

60  Stěrka na okna 25 cm

    Vaše číslo materiálu: 33000062

    Dle smlouvy 224001371 Položka00210

Stěrka na okna 25 cm

70  Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý

    Vaše číslo materiálu: 14400075

    Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích

80  Utěrka mikrovlákno 30x30cm, 205g/m2

    Vaše číslo materiálu: 41000100

    Dle smlouvy 224001371 Položka00170

Utěrka mikrovlákno 30x30cm, 205 g/m2####!!!!50ks červená!!!!#!!!!50ks zelená!!!!
                                         Číslo: 008/2000027504

                                                                            Strana: 2

_________________________________________________________________________
_C_e_lk_em__(u_v_e_de_n_é_c_en_y_j_so_u_v_C_Z_K_b_e_z_D_P_H_):__________________________2_3_8_.4_46_,_72_____________

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/
Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@prg.aero
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.
Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na

_e-m_a_ilo_vou_a_dr_es_u o_so_by_, k_te_rá _ob_jed_ná_vk_u _vy_řizu_je_(v_e f_or_má_tu_: jm_e_no_.pr_ijm_en_i@_p_rg._ae_ro_). ___________________________________

Dodavatel:  INEX Česká republika s.r.o.  Objednatel:  Letiště Praha, a. s.

D_a_tum_:_______________________________D_atu_m_: ____________________________________