Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 29801340: Nátěr cisterny 33 54 7861 052-0

Příloha ov1675_2024.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                  OV-1675/2024                Strana

                                                      (SMLOUVA)                Středisko: 600              č. 1
                                                                                Zakázka: 6009000000

  Objednatel (Kupující):                        Zhotovitel (Prodávající):
  Armádní Servisní, příspěvková
  organizace                                    Traťová strojní společnost, a.s.

  Podbabská 1589/1                              Sídlo :
  160 00 Praha 6                                     Musílkova 257/48
                                                     150 00 Praha 5
  IČ: 60460580
  DIČ: CZ60460580                               IČ: 04946685                   DIČ:            CZ04946685

  Zasílací adresa:                              Datum vystavení dokladu: 07.08.2024
  Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
                                                Termín plnění:  Místo plnění:
Organizace vedená u Městského soudu v Praze,    od: 08.08.2024  TSS
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena       do: 30.09.2024
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.                                    Cena celkem Sazba     Částka         Cena
                                                                                  bez DPH DPH        DPH     celkem
 Předmět objednávky (dílo, zboží)
                                                                           55 990,00 21%       11 757,90   67 747,90
Nátěr ŽCV 33 54 7861 052-0
Dle cenové nabídky ze dne 7.8.2024

                                                                Bez DPH        Částky v Kč                    Celkem
                                                                                          DPH              67 747,90
                                                                                                           67 747,90
základní sazba                                  21 %            55 990,00      11 757,90
                                                                                                                  0,00
Celkem                                                          55 990,00      11 757,90                  67 747,90

Zaokrouhlení

Částka k úhradě                                       šedesátsedmtisícsedmsetčtyřicetsedm

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                           OBJEDNÁVKA č.                       OV-1675/2024              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi        (SMLOUVA)                     Středisko: 600            č. 2
                                                                           Zakázka: 6009000000
Zhotovitel:

Traťová strojní společnost, a.s.

Schválil                              správce rozpočtu :
příkazce operace :                    dne 12.08.2024
dne 07.08.2024

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                            Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                      Fax: 973204092