Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 30166564: Dell - počítače 22 ks

Příloha Faktura_240100129 ZŠ Holice.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        AdwyData s.r.o.                                               FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240100129

     Dodavatel:                                               Variabilní symbol:                               240100129
                                                              Konstantní symbol:                                        0008
    AdwyData s.r.o.                                           Objednávka č.:
    Za potokem 46/4                                                                                  ze dne:
    106 00 Praha 10
                                                              Odběratel:          IČ:                     48159778
    IČ: 04524144                                                                  DIČ:
    DIČ: CZ04524144
    Telefon: 724043583                                           Základní škola Holice, Holubova 47, okres Pardubice
    E-mail: psebkova@adwydata.cz                                 Holubova 47
    www.adwydata.cz                                              534 01 Holice

Banka:       Komerční banka                                       Česko
SWIFT:
IBAN:        KOMBCZPP                                         Konečný příjemce:
Číslo účtu:  CZ8001000001151507460297

             115-1507460297            Kód banky:  0100

Datum vystavení:                                 05.08.2024
Datum splatnosti:                                19.08.2024
Datum uskutečnění plnění:                        05.08.2024

Forma úhrady:                                      Příkazem

Označení dodávky                       Množství    J.cena Sleva           Cena %DPH                  DPH  Kč Celkem

Fakturujeme vám dle dohody za zboží:

Dell Optiplex 7020 SFF konfig. 3y      22 ks       11 677,00     256 894,00 21%         53 947,74 310 841,74
PrSu EDU, D-D-7020-C06

Součet položek                                                   256 894,00             53 947,74          310 841,74
CELKEM K ÚHRADĚ                                                                                           310 841,74

Z0766/2024

Vystavil: Pavlína Šebková

Společnost registrovaná u MS v Praze, spisová značka C 248753

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).

                  Rekapitulace DPH v Kč:                      Základ v Kč Sazba         DPH v Kč Celkem s DPH v Kč
                                                                       0,00 0%
                                                                       0,00 12%                0,00                0,00
                                                                                        53 947,74         310 841,74
                                                              256 894,00 21%

QR Platba+F       Převzal:                                                Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA