Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3057434: Opravné práce na výhybce - Náměšť

Příloha ov940_2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                OV-940/2017                              Strana

                                                          (SMLOUVA)              Středisko: 600                           č. 1

                                                                                 Zakázka: 6000800000

Objednatel (Kupující):                              Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková
organizace                                          Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o.
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6                                      Sídlo :

IČ: 60460580                                             Riegrova 367/74
DIČ: CZ60460580                                          674 01 Třebíč

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka:  ČNB Praha                                   IČ: 29193699                 DIČ:                         CZ29193699

Číslo účtu: 30523881/0710                           Datum vystavení dokladu: 20.04.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr       Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra        od: 02.05.2017 Vojenská vlečka č. 8 - Náměšť nad Oslavou
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.              do: 13.06.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)                    Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba            Částka        Cena
                                                                                                                  DPH     celkem
                                                                   v Kč bez DPH  bez DPH DPH

Opravné práce na výhybce č. 108                                                  204 517,05 21%               42 948,59   247 465,64
V rozsahu dle veřejné zakázky č. T004/17V/00010914

                                                                    Bez DPH      Částky v Kč                              Celkem
                                                                                            DPH

                  základní sazba                    21 %            204 517,05   42 948,59                               247 465,64

                  Celkem                                            204 517,05   42 948,59                               247 465,64

                  Zaokrouhlení                                                                                                     0,00
                                                                                                                         247 465,64
                  Částka k úhradě                                  dvěstěčtyřicetsedmtisícčtyřistašedesátpět

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                                Potvrzení objednávky
           Kontaktní osoba : Luboš Dingha
                            Tel. : 973 204 425                            Potvrzuje :
                            Fax :                                                Tel. :
                        E-mail : lubos.dingha@as-po.cz
                   Vystavil(a) : Romana Bosáková v.r.                              Potvrzení objednávky bezodkladně
                                                                                   zašlete na e-mailovou adresu:
                                                                                   romana.bosakova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                             OBJEDNÁVKA č.                       OV-940/2017               Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi          (SMLOUVA)                     Středisko: 600            č. 2

Zhotovitel:                                                                 Zakázka: 6000800000

Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST, s.r.o.

Schválil                                správce rozpočtu :
příkazce operace :                      Romana Bosáková v.r., dne 24.04.2017
Ing. Martin Lehký v.r., dne 24.04.2017

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                              Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                        Fax: 973204092