Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 30846648: OBJ-SB24000749

Příloha OBJ-SB24000749.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA OBJ-SB24000749                                                                        Vjezdový
                                                                                                                         systém
                                                    číslo

Dodavatel: Green Center s.r.o.                          Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní
                                                                         nem.Praha
          Mladoboleslavská 1121

          197 00 Praha                                                            U Vojenské nemocnice 1200
                                                                                  16902 PRAHA 6
Vyřizuje                                                                          ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710

Telefon                                                 Bankovní                  61383082
                                                        spojení                   CZ61383082
Fax                                                     IČ
                                                        DIČ
E-mail

IČ        47121572

DIČ       CZ47121572

Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

    Kód dodavatele          Počet      MJ               Název výrobku                              Cena za MJ          Cena celkem
                                     ks                                                              vč.DPH               vč.DPH

                                              Služba - vjezdový systém                                                        52 849,78
                                                                                                                              43 677,50
                                              Na základě smlouvy 1646/2019 a vašich cenových
                                              nabídek č.2410284713úvn, č.2410284613úvn a
                                              č.2410285013úvn u vás objednáváme doplnění softwaru
                                              do Parkovacího domu

                                                                                                   Cena celkem s DPH:

                                                                                  Cena celkem bez DPH:

Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:
Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6

Termín dodání:                     29.10.2024
POPIS:
Datum vystavení:

                                                        Schválil:

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 30 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou
účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze
strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

  rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

Forma akceptace:

Vaši objednávku č. OBJ-SB24000749 ze dne: 29.10.2024 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ………. ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR            akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SB24000749 ze dne: 29.10.2024 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou

plnění ………. ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR            akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

Fakturační podmínky:

Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury

Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře

Vyřizuje:                                               N10PSObjednavka_RPTEXT01                   Strana 1/1

05.11.2024 10:40:08