Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 31184076: Kompletní zabezpečení objektu psince

Příloha ALCOM 45436.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Objednatel:                                                ALCOM, spol. s r.o.
                                                           U Koupaliště 874/18
Statutární město Karlovy Vary                              360 05 Karlovy Vary
Moskevská 2035/21                                          IČ: 18224865

361 20 Karlovy Vary

 IČ: 00254657        25.11.2024                            Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxx               Tel: xxxxxxxxx
 DIČ: CZ00254657
                     OBJ20-45436/2024
Karlovy Vary, dne:

OBJEDNÁVKA číslo:

Objednáváme u Vás tyto dodávky:                                                      Množství MJ               Maximální
                                       Předmět objednávky                                         fakturovaná částka v

Kompletní zabezpečení (EZS) objektu psince včetně kotců dle předložené                                                 CZK
nabídky
                                                                                                                    85 000

Materiál: vysílač Radom STX 20E vč.CID; ústředna JA-101K; akumulátor
12V 2,2 Ah; modul JA-190 X; klávesnice drátová JA-114E; klávesnice
drátová JA-112E (ovládání pouze čip)
10x ovládací RF čip JA-194J; 5x detektor pohybu JA 110P PET imunity;
detektor pohybu JA 120PW; 2x detektor pohybu a rozbiti skla JA120PB
PET; modul výstupů JB- 118N (global, d/n); anténa trubková směrová
470MHz; drobný instalační materiál, kabeláž, lišty, držák ant.; infrazávora

OPTEX vč modulu Jablotron JA-116H vč. kabeláže

Práce: instalace, zapojení, seřízení, naprogramování, customizace,
doprava

Místo dodání                                               Požadované datum dodání   00.00.0000

                                                           Způsob platby

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové
povinnosti".

                       předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky
1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují

      svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
      podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude
      zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z
      ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z
      fakturované částky.

4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
      podmínek uvedených v objednávce.

5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky
      (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem
      objednateli.

6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
      náležitosti.

7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na
      náklady dodavatele.

8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den
      prodlení s odstraňováním vad.

9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na měsíců.

                         JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
                                         NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
                   Pokud fakturu budete odesílat e-mailem, odešlete ji na e-mailovou adresu: posta@mmkv.cz

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na
portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ
DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem
18224865, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost
náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

.................................................................  Bc. Marcel Vlasák
Podpis oprávněného zástupce dodavatele                                     velitel