Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 31366576: obj.Servisní údržba KDT-09

Příloha Obj.14742024 Contech údržba KDT-09.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Česká republika - Záchranný útvar                                   OBJEDNÁVKA
Hasičského záchranného sboru České republiky                         č. 1474 / 2024

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín                                Dodavatel:

Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré                   ConTech CZ, s.r.
korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s    Mánesova 307
touto objednávkou.                                             417 01 Dubí 1

Datum vystavení:  10.12.2024                                   IČO: 45356076
Vyřizuje:
Telefon:
Email:

Fakturační adresa:                                           Datum uskutečnění plnění zakázky:
   Záchranný útvar
   Hasičského záchranného sboru České republiky                13.12.2024
   Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1. 1. 2009

                                                                   specifikace          množství    cena 1ks(Kč) cena (Kč)
Doprava Zbiroh                                                                                1,00       5 284,07 5 284,07
Doprava Jihlava                                                                               1,00       6 854,65 6 854,65
Doprava Hlučín                                                                                1,00       8 551,67 8 551,67
Pravidelná servisní údržba KDT-09 (Hlučín 09011501, Zbiroh 09011502, Jihlava 09011504)        3,00
                                                                                                        34 813,02 104 439,06

                                               PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč)            125 129,45
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY: Razítko a podpis dodavatele

1. Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.
2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.
3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.
4. Oznamte nám do 3 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
5. Dodržte přesné znění fakturační adresy.
6. V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.
7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

        zákoník.
8. Nejsme plátci DPH.
9. V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obě strany souhlasí se zveřejněním

        v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
        některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

                  BANKOVNÍ SPOJENÍ                              IČO                          DIČ       DS
                                                             75152304                   CZ75152304  m5aaa4j
                  ČNB Ostrava, Nádražní 4
                    č. účtu: 4931881/0710