Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 31467696: generální oprava vanového kontejneru

Příloha Obj._UMIKOV_1739.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA

               Číslo: OBJD20241739
Datum vystavení: 16.12.2024

Odběratel:                                              Dodavatel:
             Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy                    UMIKOV CZ s.r.o.
             Sokolská 1595/62                                        26
             121 24 Praha 2                                          53825 Nasavrky

             IČO: 70886288                                           IČO: 25984071
             DIČ: není plátce DPH                                    DIČ: CZ25984071
             Datová schránka: jm9aa6j

Objednáváme u Vás:                                      Množství  Cena bez DPH         Cena s DPH celkem
                                                                                                47 190,00 Kč
 Označení položky
 Generální oprava vanového kontejneru HS07 Smíchov -
 dofinancování opravy (nepředvídatelné náklady)

                                                                                       Cena celkem s DPH: 47 190,00 Kč

Datum dodání:                               20.12.2024

Zpráva:

Odborná osoba posoudila při výběru
dodavatele příslušné aspekty nákupu v
souladu s § 6, odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

Závazné obchodní podmínky:
1. Úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
4. Faktury je možné objednateli zasílat: a) v elektronické podobě ve formátech: ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, PDF/A, PDF do datové schránky
IDDS: jm9aa6j, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@aak.izscr.cz. V případě faktur ve formátu PDF bez kvalifikovaného elektronického podpisu je nutné sdělit e-
mailovou adresu, ze které bude faktura odesílána. Nepodepsaná faktura v PDF formátu zaslaná z jiné e-mailové adresy dodavatele bude objednavatelem vrácena bez
zaevidováni. b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle objednatele.PREFERUJEME ELEKTRONICKÉ FAKTURY.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
6. Na objednané poštovní zásilky musí být uvedeno jméno příjemce.
7. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
8. V případě poskytnutí náhradního plnění je nutné, aby dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50% osob se zdravotním postižením, v souladu s ustanovením § 81 odst. 3
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vložil potřebné údaje do elektronické evidence vedené
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
9. Prodávající/poskytovatel čestně prohlašuje, že při plnění této objednávky nebude docházet k porušování mezinárodních sankcí ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze
dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině. Tím je myšleno zejména,
nikoliv však výlučně, že se na většinového vlastníka a na poddodavatele, využívané(ho) v rámci plnění této objednávky, nevztahují výše uvedené mezinárodní sankce.

Objednávku schválil:                               Akceptace objednávky dodavatelem: