Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 32069244: Udržování čistoty budov

Příloha 2025037_ke_zverejneni.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA                                                                           č. OBJ25037

     Odběratel:

                         BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE         Dodavatel:
                         příspěvková organizace
                         Josefa Suka 1388                  Lenka Schneiderová
                         415 01 Teplice                    Na konečné 206/9
                                                           415 01 Teplice
                         IČ: 70946540
                         DIČ: CZ70946540                   IČ: 67707611
                         Telefon: +420417534359            DIČ:
                         E-mail: info@botanickateplice.cz  Kontaktní osoba:
                         www.botanickateplice.cz

Objednávka č.:           OBJ25037
Forma úhrady:            Příkazem
Datum objednávky:        02.02.2025
Datum dodání:            31.12.2025
Vystavil(a):             Miluše Bidrmanová

Označení dodávky         Množství           J.cena Sleva   Cena %DPH           DPH   Kč Celkem

Udržování čistoty budov 135,- / hod.

Udržování čistoty budov               12    5 000,00       60 000,00 0%        0,00  60 000,00

Součet položek                                             60 000,00           0,00  60 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ
                                                                                     60 000,00

Objednávka je vystavena v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek.
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena
jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.

Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za odběratele:                                             Miluše Bidrmanová

Ing. Petr Šíla, ředitel                                    správce rozpočtu

příkazce operace

Za dodavatele:

jméno, datum, podpis