Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 32097032: Prodloužení vysoušení suterénu D.M. - část šatny (Povodeń 2024)

Příloha Doklad - OBJD20250053.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č. OBJD20250053

                                                                                               Datum: 30. 1. 2025

Odběratel:         Střední škola technická, Opava,                     Dodavatel:         Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
            74705  Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková                              70300  U Nádraží 1155/25
                   organizace                                                             Ostrava

                   Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky

                   Opava

IČO: 00845299                                                             IČO: 27778428
DIČ: CZ00845299                                                           DIČ: CZ27778428

Předmět plnění:
Prodloužení vysoušení suterénu D.M. - část šatny (Povodeń 2024)

Označení položky         Jednotková cena Množství Sazba DPH Cena bez DPH                  DPH  Cena s DPH
                         bez DPH                                                               celkem

Prodloužení vysoušení suterénu D.M. - část šatny minimálně o 21 dní na základě v příloze uvedené ,,Zprávy o aktuálním stavu" a
Protokolů měření vlhkosti. Cenová nabídka zhotovitele v příloze.

                                                                       %                       342 236,00 Kč

                                                                                          Cena celkem s DPH: 342 236,00 Kč

Zpráva pro dodavatele vč. specifikace platebních a dodacích podmínek:

Termín dodání:
Způsob dodání:

Dodací a platební podmínky:
K uzavření smlouvy je nezbytné, aby dodavatel objednávku přijal (akceptoval) jedním z níže uvedených způsobů:
a) vlastnoruční podpis dodavatele na objednávce a její doručení zpět objednateli osobně nebo prostřednictvím datové schránky, případně jako
sken prostřednictvím e-mailové schránky dodavatele,
b) datová nebo e-mailová zpráva dodavatele potvrzující akceptaci objednávky.
Pokud výše hodnoty předmětu objednávky převyšuje hodnotu 50.000 Kč bez DPH, musí být akceptace objednávky v písemné formě, tj.
způsobem uvedeným výše pod písmeny a) nebo b) (právním jednáním učiněným elektronickými nebo jinými technickými prostředky
umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby - § 562 občanského zákoníku).
Pak objednávka nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Za zveřejnění akceptované objednávky je zodpovědný objednatel.
Teprve akceptací objednávky dodavatelem, bude objednávka považována za platnou a uzavřenou.
Dodavatel je povinen na faktuře uvést číslo objednávky.
Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu (z. 563/1991 Sb., o účetnictví) a daňového dokladu (z. 235/2004 Sb o DPH).
Při neuvedení uvedených náležitostí faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. V tomto případě neplatí původní
lhůta splatnosti, ale začíná znovu běžet ode dne vystavení opravené faktury.
Fakturu v elektronické čitelné formě (PDF) odešlete na email kontaktní osoby, popř. na ucetni@kolofikopava.cz.

Objednávku schválil:     Akceptace objednávky dodavatelem:

Ing. Josef Vondál        Datum:
vondal@kolofikopava.cz
                         Jméno:
Objednávku vystavil:
Ing. Daniel Tesařík      Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou
tesarik@kolofikopava.cz  k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Kontatní osoba (zodpovědná za plnění objednávky):
Bc. Kamil David | kamil.david@kolofikopava.cz | 773 648 530