Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 32229192: Provedení servisních prací na kogenerační jednotce

Příloha 25obj00710.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA                                              INECO, s.r.o.
Číslo: 25obj00710
Ze dne: 21.02.2025                                      Urxova 437/9
Smlouva: D24-00206                                      18600 Praha - Karlín
Pražské služby, a.s.
                                                        IČ:             40765130
Pod šancemi 444/1                                       DIČ:            CZ40765130

                                                        Interní číslo:  O00189909

19000 Praha - Vysočany

Tel.: 284091111

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru:          21.02.2025  Určeno pro sklad: Služby  Služby
                                                        Určeno pro útvar: 11900   Provozovna bioplynová stanice
Místo dodání - odběru:Pražské služby, a.s.
                              BPS Chrást                Kontaktní osoba PS:

                        Chrást 165                      Objednávku vystavil:
                                                        Telefon:
                        28914         Chrást - Chrást   E-mail:

Příjemce zboží:

Způsob dopravy: Požadujeme dodat
Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Technická specifikace zboží:                            Množství Jedn.              Cena / MJ Cena základ
 ř. Číslo zboží dod. Předmět plnění

1.                      Materiál E40                               1,0 KS           196 417,00   196 417,00 Kč
                                                                   9,0 KS                850,00     7 650,00 Kč
2.                      Práce E40                       Cena bez DPH celkem:
                                                                                                 204 067,00 Kč

Dle smlouvy č. D24-00206 u Vás objednáváme provedení servisních prací E40 na kogenerační jednotce v bioplynové stanici
Chrást.

Nedílnou součástí faktury bude zástupcem objednavatele podepsaný předávací protokol se soupisem použitého materiálu,
odpracovaných hodin a provedených prací. Fakturováno bude dle skutečně provedených prací. V případě, že částka překročí
uvedený limit této objednávky, musí být na vícepráce vystavena nová objednávka.

Strana 1 z 2            Objednávka 25obj00710
Obchodní podmínky:

I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na
internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:
   a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf
   b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
                     jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
                     černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte
oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:                                                                         Za objednatele:
Datum:
Jméno:                                                                  ...........................................................

           ...........................................................      ředitel úseku obchodu, nákupu a správy majetku

                                     razítko a podpis

                                                                        ...........................................................

Strana 2 z 2  Objednávka 25obj00710