Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 32363764: Objednávka balíků sena

Příloha objednávka.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA:

2025/V/02-054                        ze dne: 28.02.2025

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel:            Glauder s.r.o.

Objednatel:           Věřkovice 19

Vyřizuje:             IČ:07731442,Dič:CZ07731442
Předmět objednávky:
                      Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

                      Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava

                      zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249

                      XX, Krmivářka                                 tel: XX, e-mail: XX

                      Objednáváme u vás:

                      Položka                                       Počet        MJ      cena/MJ     cena celkem
                                                                                             720,00           144 000,00
                      seno                                          200,00 ks
                                                                                                                         0,00
                      dodávka bude uskutečněná průběřně

                      cena je bez dopravy                                                                   0,00

                      CELKEM                                                                         144 000,00 Kč

Termín plnění:        31.07.2025
Cena plnění:
Poskytnutá záloha:    144 000,00 Kč bez DPH
Místo plnění:
Platební podmínky:    0 Kč

                      areál Zoo Ostrava

                      Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 14 dní od data doručení.
                      Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby.
                      Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím
                      listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí
                      obsahovat číslo objednávky.
                      V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo
                      na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu
                      objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
                      Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně
                      rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout
                      50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Adresa pro elektronické zasílání faktur: XX,v jiném případě nebude faktura akceptována.

Za objednatele:                              Potvrzení dodavatele:

XX                                           datum, razítko a podpis dodavatele          Správce rozpočtu:
Krmivářka                                    Schválil:
Příkazce operace:
                                             XX
XX                                           ředitel Zoo Ostrava
vedoucí Zoologického
oddělení