Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 32550456: 10 ks ventilátorů do xérického a skalničkového skleníku

Příloha 2025102_ke_zverejneni.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA                                                                               č. OBJ25102

                         BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE               Dodavatel:
                         příspěvková organizace
                         Josefa Suka 1388                        Petr Stádník
                         415 01 Teplice                          V závětří 1674/13
                                                                 415 01 Teplice
                         IČ: 70946540
                         DIČ: CZ70946540                         IČ: 64024369
                         Telefon: +420417534359                  DIČ: CZ6805181724
                         E-mail: info@botanickateplice.cz        Kontaktní osoba:
                         www.botanickateplice.cz

Objednávka č.:                   OBJ25102
Forma úhrady:                    Příkazem
Datum objednávky:                18.03.2025
Datum dodání:                    30.05.2025
Vystavil(a):                     Ing. Lucie Černá

Označení dodávky                 Množství          J.cena Sleva  Cena %DPH          DPH  Kč Celkem

Dodání 10 ks ventilátorů do xérického a skalničkového skleníku včetně jejich montáže (výměna nefunkčních) dle CN
ze dne 12.03.2025.

Dodání 10 ks ventilátorů včetně  1                 105 295,00    105 295,00 0%      0,00 105 295,00
výměny

Součet položek                                                   105 295,00         0,00 105 295,00
CELKEM K ÚHRADĚ                                                                              105 295,00

Objednávka je vystavena v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek.
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena
jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.

Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za odběratele:                                                   Miluše Bidrmanová

Ing. Petr Šíla, ředitel                                          správce rozpočtu

příkazce operace

Za dodavatele:

jméno, datum, podpis