Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA číslo OBJ-SVT2500030
Dodavatel: TIS Brno, s.r.o. Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní
nem.Praha
221
679 05 Křtiny U Vojenské nemocnice 1200
16902 PRAHA 6
Vyřizuje ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
Telefon Bankovní 61383082
spojení CZ61383082
Fax IČ
DIČ
E-mail
IČ 26938944
DIČ CZ26938944
Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:
Kód dodavatele Počet MJ Název výrobku Cena za MJ Cena celkem
ks vč.DPH vč.DPH
ks Kontrola dárce při evidenci do odběrového 42 350,00
ks dne 35 000,00
Export údajů o odběrech dárců do NROVDK
Jednorázový export údajů z registru o
historických odběrech
dle nabídky 2025-15
Cena celkem s DPH:
Cena celkem bez DPH:
Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:
Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6
Termín dodání:
POPIS: Napojení IS TIS na registr dárců - rozšíření NROVDK
Datum vystavení: 21.03.2025
Schválil:
Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 30 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou
účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze
strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu
rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
Forma akceptace:
Vaši objednávku č. OBJ-SVT2500030 ze dne: 21.03.2025 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ………. ,- Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
NEBO
Vaši objednávku č. OBJ-SVT2500030 ze dne: 21.03.2025 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou
plnění ………. ,- Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
Fakturační podmínky:
Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury
Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře
Vyřizuje: N10PSObjednavka_RPTEXT01 Strana 1/1
21.03.2025 12:00:34