Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 32945620: V-313-00-24 odvoz použité ionexové náplně

Příloha ov832_2025.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA č.                     OV-832/2025                     Strana

                                                      (SMLOUVA)                   Středisko: 983                  č. 1
                                                                                   Zakázka: 9831010200

Objednatel (Kupující):                          Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková                        DIAMO, státní podnik
organizace

Podbabská 1589/1                                Sídlo :
160 00 Praha 6
                                                     Máchova 201
IČ:   60460580                                       471 27 Stráž pod Ralskem
DIČ:  CZ60460580                                Provozovna :
                                                     Dolní Rožínka 86
                                                     592 51 Dolní Rožínka

Zasílací adresa:                                IČ: 00002739                      DIČ:                CZ00002739
Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

                                                Datum vystavení dokladu: 15.04.2025

Organizace vedená u Městského soudu v Praze,    Termín plnění:  Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena       od: 16.04.2025  ÚV Velká Střelná
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou  do: 31.05.2025
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.
Předmět objednávky (dílo, zboží)                                                  Cena celkem Sazba   Částka        Cena
                                                                                         bez DPH DPH      DPH     celkem

Na základě sml V-313-00-24 objednávám odvoz a zpracování použité ionexové náplně  200 000,00 21%      42 000,00   242 000,00
včetně nezbytných dozimetrických služeb z úpravny vody Velká Střelná
K faktuře doložte potvrzenou objednávku

Cena

                                                                Bez DPH           Částky v Kč                         Celkem
                                                                                             DPH                  242 000,00
      základní sazba                            21 %            200 000,00                                        242 000,00
                                                                                      42 000,00
      Celkem                                                    200 000,00            42 000,00                            0,00
                                                                                                                 242 000,00
      Zaokrouhlení

      Částka k úhradě                                 dvěstěčtyřicetdvatisíce

      Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                           OBJEDNÁVKA č.                       OV-832/2025               Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi        (SMLOUVA)                     Středisko: 983            č. 2
                                                                           Zakázka: 9831010200
Zhotovitel:

DIAMO, státní podnik

Schválil                              správce rozpočtu :
příkazce operace :                    dne 15.04.2025
dne 15.04.2025

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                            Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                      Fax: 973204092