Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 33405768: Vstupenky - navýšení množství obj. 2025/132

Příloha 2025161_ke_zverejneni.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA                                                                                               č. OBJ25161

                         BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE                Dodavatel:
                         příspěvková organizace
                         Josefa Suka 1388                         EPOS spol. s r.o.
                         415 01 Teplice                           Paseky 455
                                                                  763 11 Želechovice nad Dřevnicí
                         IČ: 70946540
                         DIČ: CZ70946540                          IČ: 40942031
                         Telefon: +420417534359                   DIČ: CZ40942031
                         E-mail: info@botanickateplice.cz         Kontaktní osoba:
                         www.botanickateplice.cz

Objednávka č.:           OBJ25161
Forma úhrady:            Příkazem
Datum objednávky:        14.05.2025

Vystavil(a):             Mgr. Venuše Komjatiová

Označení dodávky         Množství  J.cena                  Sleva         Cena %DPH   DPH   Kč Celkem
                                                                  71 306,00 0%
Vstupenky dle cenové nabídky č. 25NA0169 z 15.04.2025

Vstupenky - 83 000 ks    1         71 306,00                                         0,00  71 306,00

Součet položek                                                    71 306,00          0,00  71 306,00
CELKEM K ÚHRADĚ
                                                                                           71 306,00

Objednávka je vystavena v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č. 1/2025, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek.
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena
jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.

Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za odběratele:                                                    Miluše Bidrmanová

Ing. Petr Šíla, ředitel                                           správce rozpočtu

příkazce operace

Za dodavatele:

jméno, datum, podpis