Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 33695076: N006/25/V00013037, PS 0014 - Dodávka chemikálií do bazénu pro ASC

Příloha 6440-0014-2025-048 N 13037 ag.č. 25123001117.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        MO evid. č. sml.:6440-0014-2025-048

                                    KUPNÍ SMLOUVA

                                        č. 6440-0014-2025-048

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo:                  Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO:                    60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:             404881/0710

Za kterou jedná:        Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru nemovité

                        infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný

                        k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku

                        České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších

                        předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: I

- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. INCHEMA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41966

Sídlo:                  Praha 9 – Horní Počernice, Bystrá 761/10, PSČ 19300

IČO:                    649 39 014

DIČ:                    CZ64939014

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu:             94-1045650247/0100

Zastoupená:             Ing. Tomáš Pokorný, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

E-mail:

Datová schránka:        ferbusr

Adresa pro doručování: INCHEMA s.r.o., Praha 9 – Horní Počernice, Bystrá 761/10, PSČ 19300

dále jen „prodávající“ na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„OZ“) a podle § 2079 a násl. tohoto zákona uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu tuto kupní
smlouvu (dále jen „smlouva“).

                                                        Článek 1
                                                     Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je nákup chemikálií potřebných pro zajištění hygienických podmínek v bazénu
lázní Armádního sportovního centra Dukla – Juliska na rok 2026.

                                            1/5
                                                                                          MO evid. č. sml.:6440-0014-2025-048

                                                        Článek 2
                                                    Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je nákup chemikálií do bazénu, (dále jen „zboží”):
         a) prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, jakož i doklady, které je předmětem
         koupě, specifikované v zadání výběrového řízení „PS 0014 – Dodávka chemikálií do bazénu
         rok 2026“, s.č. N006/25/V00013037 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné
         zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
         b) kupující se zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou cenu po obdržení
         faktury vystavené prodávajícím.

                                                        Článek 3
                                                      Kupní cena

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
         dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. 2.1. písm. a) této smlouvy, a to ve
         výši:
                                               Cena bez DPH v Kč: 233.370,00
                                                    21% DPH v Kč: 49.007,70
                                       Cena celkem s DPH v Kč: 282.377,70
                 (Slovy: Dvěstěosmdesátdvatisícetřistasedmdesátsedm 70/100 korun českých).

3.2. Celková cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. DPH bude účtováno
         v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění. Podrobná skladba ceny za zboží podle této
         smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této
         smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje prodávajícího spojené s realizací
         předmětu objednávky (tj. balné, palety i doprava). Prodávající má právo fakturovat pouze
         skutečně dodané zboží.

                                                        Článek 4
                                                  Dodací podmínky

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží podle § 1914 a § 2095 a následujících ustanovení zákona č.
         89/2012 Sb., OZ.

4.2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované
         a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby než roku 2025, odpovídající
         platným technickým, bezpečnostním normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit
         doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení.

4.3. Dovoz zboží zajišťuje prodávající do místa určení včetně nakládky a vykládky. Předáním
         zboží kupujícímu se rozumí převzetí zboží v místě určení spolu s dodacím listem.

4.4. Dodávka zboží bude provedena prodávajícím v pracovních dnech v době od 07:00 do 14:00
         hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží
         s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.

4.5. Přejímající nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné
         vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí
         podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

                                                        Článek 5
                                              Místo a termín dodávky

5.1. Místem dodávky:
         Armádní sportovní centrum DUKLA, Pod Juliskou 1502/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

5.2. Termín dodávky:
         Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v období od 1. 2. 2026 do 15. 11. 2026, a to

                                                                   2/5
                                                     MO evid. č. sml.:6440-0014-2025-048

vždy jednu čtvrtinu z celkového množství (dle Přílohy č. 1 – Upřesnění podmínek realizace
veřejné zakázky a v rozsahu Přílohy č. 2 – Cenová nabídka, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy) za rok 2026 následovně:
- v měsíci únor nejpozději do data 28. 2. 2026
- v měsíci květen nejpozději do data 31. 5. 2026
- v měsíci srpen nejpozději do data 31. 8. 2026
- v měsíci listopad nejpozději do data 15. 11. 2026.
Určenou kontaktní osobou kupujícího pro dojednání termínu dodání zboží a jeho převzetí je
kontaktní osoba kupujícího ve věcech technických.
Termín dodávky je splněn potvrzením dodacího listu o předání a převzetí zboží.

                                        Článek 6
                                  Platební podmínky

6.1. Platba bude uskutečněna jednou fakturou vystavenou po řádném dodání zboží a jeho předání

kupujícímu, kdy nedílnou součástí faktury bude potvrzený dodací list o předání a převzetí

zboží. Dodavatel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni

zdanitelného plnění, a to elektronicky do dato                              xd - Fakturace

(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky                          Na faktuře budou

uvedeny tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 91, SML 6440-0014-2025-048. Faktura

musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT

CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude

obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat

z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom dodavatel objednatele.

6.2. Prodávající je povinen podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) vystavit daňový doklad-fakturu s náležitostmi podle §

29 ZDPH.

Daňový doklad musí obsahovat zejména:

- číslo smlouvy, podle které se uskutečnilo plnění;

- název obchodní firmy nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a

příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění

(prodávající), IČO, DIČ;

- název a sídlo osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno (kupující), IČO;

- evidenční číslo daňového dokladu;

- rozsah a předmět plnění, číslo smlouvy a datum jejího uzavření;

- datum vystavení daňového dokladu;

- datum uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu;

- cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;

- označení banky a číslo účtu, na který má být faktura uhrazena;

- soupis provedených dodávek zboží dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem

objednatele, protokol o předání a převzetí zboží (tj. přejímací protokol), příp. zápis o

odstranění vad.

Bez předepsaných náležitostí je faktura neplatná.

6.3. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu.

6.4. Pokud kupující zjistí nesrovnalosti ve faktuře, bude tato vrácena doporučeným dopisem

k opravě a doplnění prodávajícímu. Prodávající je povinen doručit kupujícímu do 10

kalendářních dnů doplněnou nebo opravenou fakturu. Pro opravenou a doručenou fakturu platí

výše dojednaná lhůta splatnosti.

6.5. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za

daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění

daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém

případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která

bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel

obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude

                                       3/5
                                                                                          MO evid. č. sml.:6440-0014-2025-048

         nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému
         správci daně.

                                                        Článek 7
                                                   Smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly:
         a) nedodrží-li prodávající termín dodávky uvedený v čl. 5 této smlouvy, má kupující právo
         účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.450,- Kč, za každý i započatý den prodlení,
         b) v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury uhradí kupující prodávajícímu úrok
         z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013
         Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
         určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
         soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických
         osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

                                                        Článek 8
                                                   Ostatní ujednání

8.1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími
         předpisy.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady
         (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
         volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
         osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se
         zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění
         právních povinností pro naplnění smlouvy.

8.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
         v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Prodávající bere na
         vědomí, že kupující je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
         k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
         této smlouvy v režimu tohoto zákona.

8.4. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
         podepsaných oběma smluvními stranami.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
         uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
         a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

8.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
         uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
         některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
         znění pozdějších předpisů.

8.7. Tato smlouva o 5 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

         Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
         Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1;
         Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 1;

                                                                   4/5
Příloha č. 3: Čestné prohlášení - počet listů: 1;         MO evid. č. sml.:6440-0014-2025-048

                                                                             Digitálně podepsal

                                                   Ing. Tomáš Ing. Tomáš

                                                                             Pokorný

                                                   Pokorný Datum: 2025.06.05

                                                                             09:54:53 +02'00'

                                                   V Praze dne …………….
                                                        za prodávajícího

                                                      Ing. Tomáš Pokorný
                                                             jednatel

                                                                   Digitálně

                                                   Ing. podepsal
                                                   Zdenko Pohranc Ing. Zdenko

                                                   Pohran Datum:
                                                   V Praze dne…………….. 2025.06.12
                                                   c
                                                                  10:27:57

                                                   za kupujícího  +02'00'

               Ing. Zdenko Pohranc
        Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

5/5
                                                                                     Příloha č. 1
                                                                                   Počet listů: 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje zakázky

Název akce :  PS 0014 - Dodávka chemikálií do bazénu - rok 2026
Místo :       Stadion Juliska, CE: 00-06-22, Na Julisce 28/2, 160 00 Praha
Objekt :      Lázně , 031
Uživatel :    VZ 1373

2. Rozsah dodávky
Jedná se o nákup a dodávku chemikálií na rok 2026 pro provoz bazénu v budově Lázní
v areálu stadionu Juliska, Na Julisce 28, 160 00 Praha 6. Dodávky chemikálií bude dodavatel
realizovat postupně ve čtvrtletích (únor, květen, srpen, listopad) dle množství uvedeného
v Příloze č. 2 - Cenová nabídka.

3. Bezpečnost práce
Při distribuci chemikálií musí být dodrženy bezpečnostní předpisy se zacházením
s nebezpečnými látkami.

4. Ostatní pokyny
Dodavatel bere na vědomí, že místem plnění je vojenský objekt se zvláštním režimem
objektové bezpečnosti. Všichni příslušní pracovníci dodavatele budou poučeni o podmínkách
vstupu do objektu a pohybu na vyhrazeném pracovišti a musí mít platné osobní doklady
v době vstupu do vojenského areálu. Příslušní pracovníci budou dodavatelem poučeni o
zásadách BOZP a PO, kterými se budou řídit. Práce budou probíhat ve vojenském areálu a je
nutné se řídit režimem a nařízeními pro ně platné (pohyb po areálu, kouření na místech k
tomu vyhrazených, apod.)

Kontaktní osoba.

                                1