Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 34106433: Objednávka - Materiál pro regeneraci vozovky

Příloha 25obj02718.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA                                                  BB PROJEKT s.r.o.
Číslo: 25obj02718
Ze dne: 16.07.2025                                          Cukrovarská 987
Smlouva: D24-00169                                          19600 Praha - Čakovice
Pražské služby, a.s.
                                                            IČ:             48034185
Pod šancemi 444/1                                           DIČ:            CZ48034185

                                                            Interní číslo:  O00022894

19000 Praha - Vysočany

Tel.: 284091111

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru:          17.07.2025  Určeno pro sklad: 1250001 Sklad dopravního značení
                                                        Určeno pro útvar: 12520 Středisko trvalého dopravního značení
Místo dodání - odběru:Pražské služby, a.s.
                              Stř 12520                 Kontaktní osoba PS:

                        Pod šancemi 444/1               Objednávku vystavil:
                                                        Telefon:
                        19000  Praha - Vysočany         E-mail:

Příjemce zboží:

Způsob dopravy: Požadujeme dodat
Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Technická specifikace zboží:                                  Množství Jedn.            Cena / MJ    Cena základ
 ř. Číslo zboží dod. Předmět plnění                                                        2 500,00
                                                                     36,0 KS                            90 000,00 Kč
1.                      BORNIT- Fertigschlämme, bal. 30 kg  Cena bez DPH celkem:                        90 000,00 Kč

Strana 1 z 2            Objednávka 25obj02718
Obchodní podmínky:

I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na
internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:
   a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf
   b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
                     jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
                     černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte
oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:                                                                         Za objednatele:
Datum:
Jméno:                                                                  ...........................................................

           ...........................................................                    vedoucí oddělení nákupu

                                     razítko a podpis

                                                                        ...........................................................

Strana 2 z 2  Objednávka 25obj02718