Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 34532077: PZ-252-00/25 - servis ÚV Červený domek Březina

Příloha ov1778_2025.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA č.                          OV-1778/2025               Strana

                                                      (SMLOUVA)                        Středisko: 983             č. 1
                                                                                        Zakázka: 9831030301
                                                Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující):                                HUTIRA s.r.o.
Armádní Servisní, příspěvková
organizace                                      Sídlo :
                                                      Vintrovna 398/29
Podbabská 1589/1                                      664 41 Popůvky
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:                                IČ: 25324870                           D IČ:          CZ25324870
Křižíkova 2, 772 00 Olomouc

                                                Datum vystavení dokladu: 11.08.2025

Organizace vedená u Městského soudu v Praze,    Termín plnění:              Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena       od: 11.08.2025              Vodárna Červený domek Březina
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.         do: 12.09.2025
Předmět objednávky (dílo, zboží)
                                                                            Cena celkem Sazba          Částka          Cena
                                                                                   bez DPH DPH             DPH      celkem

Na základě PZ-252-00/25 objednáváme servis zařízení pro úpravu pitné vody v objektu Březina - Červený domek TPC.  61 153,40

K faktuře doložte rozpis prací, předávací protokol a potvrzenou objednávku             50 540,00 21%   10 613,40

                                                                            Bez DPH    Částky v Kč                    Celkem
                                                                                                  DPH              61 153,40
                                                                                                                   61 153,40
základní sazba                                  21 %                        50 540,00  10 613,40
                                                                                                                          0,00
Celkem                                                                      50 540,00  10 613,40                  61 153,40

Zaokrouhlení

Částka k úhradě                                       šedesátjedentisícjednostopadesáttři

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                           OBJEDNÁVKA č.                       OV-1778/2025              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi        (SMLOUVA)                     Středisko: 983            č. 2
                                                                           Zakázka: 9831030301
Zhotovitel:

HUTIRA s.r.o.

Schválil                              správce rozpočtu :
příkazce operace :                    dne 15.08.2025
dne 15.08.2025

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                            Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                      Fax: 973204092