Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 34692525: Oprava rozvaděče a elektroinstalace lůžkového oddělení pro Nemocnici

Příloha D_24_9600_0001_PL_Frolík_objednávka_2025_bl.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

                                     Praha 1, Na Františku 847/8110 00

PRAHA 1             Objednávka č. D_24_9600_0001_PL                                     V Praze dne: 6. 8. 2025

 D o d a v a te l:                                                                      O d b ě ra te l:
 Miroslav Frolík                                                                        Nemocnice na Františku
 Třebíz 65                                                                              Na Františku 847/8
 273 75 Třebíz                                                                          110 00 Praha 1
 IČ: 48713309                                                                           IČ: 00879444
                                                                                        DIČ: CZ00879444

                                                                                             Term ín do d á vky: srpen 2025

                                    Oprava rozvaděče a elektroinstalace lůžkového oddělení
                                                          pro N em ocnici Na Františku

Objednáváme u Vás opravu elektroinstalace a rozvaděče na lůžkovém oddělení plastické chirurgie.
Specifikace:
Na základě nabídky ze dne 29. 11. 2024
Celková cena objednávky bez DPH: 243 439 Kč

Uvedená cena je sjednána jako maximální a nejvýše přípustná a musí odpovídat nabídce. Jedná se o konečnou cenu
včetně všech souvisejících nákladových položek.

Splatnost: 14 dnů od doručení faktury.
Na fakturu uveďte číslo objednávky.
K faktuře přiložte kopii objednávky a přílohou rozpis prací a materiálu.
Podle zákona o DPH 235/2004 Sb., je dodavatel povinen vystavit daňový doklad nejpozdějí do 15 dnů od uskutečnění
zdanitelného plnění.
(v případě, že dodavatel není plátce DPH, uvede tuto skutečnost na faktuře)

Fakturu s uvedením čísla naší objednávky adresujte na adresu odběratele.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. 77033011/0100

                                                                                        Schválil: .................​..............​.......
                                                                                        Objednal: ...............................​.......

Potvrzení objednávky:                                                                   Bankovní spojení: K B Praha 1, Spálená 51, č.ú. 77033011/0100

              MIROSLAV ŠFROL

                  BLĚKTROMONTÁŽE A R£. .

                                       273 75 TŘEBÍZ 65
                           IČ: 487 13 309, DIČ: CZ65061117

                                      TEL: 737 262 686

   IČO : 00879444 DIČ: C Z 00879444
   Email -.​....................​................​....................................
   Tel. ústředna : ......​......​.....