Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 34804593: Objednávka zboží - provozní vybavení - jednorázový zdravotnický

Příloha 162313.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Fakultní nemocnice v Motole                            PP/4151712/25
                    V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

                                 Úsek provozně-technický, Odbor ústředních skladů

              Objednávka zboží a služeb č. PP/4151712/25                                                                      OČ

Fakturační adresa:                            Dodavatel IČO: 09080341,                                 DIČ: CZ09080341
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna                              SINOPORT s.r.o.
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol                        Nezabylice 61
                                              43001 Nezabylice

xxxxx                                         E-mail: xxxxx
Dodací adresa:                                Tel: xxxxx
xxxxx

Vyřizuje : xxxxx                              Datum vystavení: 10.09.2025
E-mail: xxxxx
                                              Dodací lhůta:      5 pracovních dní
             xxxxx
Obchodní případ:                              Číslo VZ: 0179985 Ev.č.: Z2023-059772
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky
                                              Dle cenové nabídky:

                                              Smlouva číslo: 2304151294 Id: 26432855                   10.04.2024

Objednáváme u Vás:                            Množství  Cena/MJ                           Cena/MJ      Cena celkem % Cena celkem
                                                        bez DPH                           vč. DPH         bez DPH DPH vč. DPH

1 halena pacientská bez rukávu                3 000 ks  17,80                              21,54         53 400,00 21 64 614,00
    karton/100 kusů                                                                                                         NIPEZ: 35113400-3
                                                                                                                           Kč 64 614,00
Źádanka: 664/237/1 Požadoval: xxxxx NS/AS: 0076/02 Odbor ústředních skladů - hlavní sklad

Celková hodnota objednávky včetně DPH

xxxxx

Schvalování

1      xxxxx                                                                                           schváleno

2      xxxxx                                                                                           schváleno

3      xxxxx                                                                                           schváleno

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci
neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

                                 Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo            Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/4151712/25, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek    Akceptováno: 15.09.2025 0:00:00
nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1