Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35141633: V-241-00/24 oprava ČOV Kramolín

Příloha ov2323_2025.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                            OV-2323/2025               Strana

                                                      (SMLOUVA)                          Středisko: 973             č. 1
                                                                                          Zakázka: 9731070100

Objednatel (Kupující):                          Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková
organizace                                      Georgia - čerpací technika s.r.o.

Podbabská 1589/1                                Sídlo :
160 00 Praha 6                                       Rolsberská 635/38
                                                     779 00 Olomouc

IČ:   60460580
DIČ:  CZ60460580

Zasílací adresa:                                IČ: 25875728                             DIČ:        CZ25875728
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

                                                Datum vystavení dokladu: 08.10.2025

Organizace vedená u Městského soudu v Praze,    Termín plnění:  Místo plnění:
pod spisovou značkou Pr 1342 byla zřízena       od: 08.10.2025  Kramolín
rozhodnutím ministra obrany Zřizovací listinou  do: 30.10.2025
č.j. 317/19-74/43 ze dne 9. srpna 1994.
Předmět objednávky (dílo, zboží)                                           Cena celkem Sazba             Částka       Cena
                                                                                  bez DPH DPH                DPH    celkem

Na základě smlouvy V-241-00/24 u vás objednáváme opravu dle cenové nabídky č. 2025/0472

a za podmínek sjednaných smlouvou.

ČOV Kramolín cena celkam:                                                  87 714,00 21%                 18 419,94  106 133,94

Původcem odpadu je zhotovitel.

K faktuře doložte předávací protokol.

                                                                Bez DPH                  Částky v Kč                     Celkem
                                                                                                    DPH              106 133,94
                                                                                                                     106 133,94
      základní sazba                            21 %            87 714,00                 18 419,94
                                                                                                                              0,00
      Celkem                                                    87 714,00                 18 419,94                 106 133,94

      Zaokrouhlení

      Částka k úhradě                                 jednostošesttisícjednostotřicettři

      Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                           OBJEDNÁVKA č.                       OV-2323/2025              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi        (SMLOUVA)                     Středisko: 973            č. 2
                                                                           Zakázka: 9731070100
Zhotovitel:

Georgia - čerpací technika s.r.o.

Schválil                              správce rozpočtu :
příkazce operace :                    dne 09.10.2025
dne 09.10.2025

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                            Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                      Fax: 973204092