Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35234629: Úprava kanceláře čp.51, 3.patro oddělení SPS dle CN

Příloha 1933_2025.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA

°bi“'“öfe'=                               Měmík               objednávka čísıø:         111/25/ı9ınETı

Město Mělník                              '~               Dodavatel:                   Kontaktnf osoba:
Zastoupené Městským úřadem Mělník
                                                           ARTHUR-GIPS s.r.ø.
náměstí Míru 1
275 01 Mě'“Íl<

IČO: 00237051                                              Nádražní 4111
DIČ: CZ00237051
                                                           275 01          ıvıèınfk

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.                   IČO: 27164152               Dıćz CZ27164152
                                                           Bankovní Spojení:
C1510 účtu:       27-0460004379 / 0800                                        Československá obchodní banka
                                                           Číslo účtu:        190739366 / 0300
                                                           Telefon:
                                                                                                E-mail:

Kontaktní osoba:  Renata Tichá                             Datum VY5t3V°"Íľ   13-10-2025
Telefon;          www.meInik.cZ                                               31.12.2025
E-mail:                                                    Termln dodání:
                                                           MÍSIO d0dáflÍ:
Web:

Město Mělník objednává:                                                                 Sjednaná cena bez DPH                 Celkem

Úpravu kanceláře čp.51 3.patro SŠ JPŠ     dle cenové nabidky.                                               73 167,30         S DPH
                                                                                                                            88532.43

                                                           Celkem Kč za objednávku max.:                          bez DPH      S DPH
                                                                                                                            88 532,43
                                                                                                                 73 167,30

Faktura vystavené na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dnl ode dne vystavení faktury.
Nedílnou Součástl vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Lucie Vdovicynová                          Za dodavatele:

                                                           Martin Švejda

Podpis pověřeného přlkazce operace:

Pověřený Správce rozpočtu:           "  Správce rozpočtu:  Datum potvrzení objednávky:  Nm I,
                                        ln9.lana Princová
Petra Mužíková                                                 14.10.2025               _*: l                 _

                                                           Podpisarazítko:                              `
                                                                                        '

                                                                                                           -

Podpis: P