Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35549665: Sada nářadí pro ZŠ v rámci projektu Dílny pro ergoterapii

Příloha Objednávka_OBJ25038_an.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA č. OBJ25038

Odběratel:

                  Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace                             Tel.: 735504050

                                                                                                 Dodavatel:
                  Rýmařovská 769/15
                                                                                SKOLATO s.r.o.
                  792 01 Bruntál
                                                                                Kundratka 1944/17

                  IČ: 60802669                                                  180 00 Praha

                  Telefon: 552306852                                            IČ: 05459818
                  Mobil: 775084300                                              DIČ: CZ05459818
                  E-mail: vrsanska@zsbr.cz
                  www.zsbr.cz

Objednávka č.:                  OBJ25038
Forma úhrady:                   Příkazem
Datum objednávky:               06.11.2025

Vystavil:                       Vršanská Pavlína

Označení dodávky                       Množství                      J.cena               Cena %DPH          DPH              Kč Celkem

Objednáváme u Vás v rámci projektu reg.číslo CZ.06.04.01/00/23_095/0006568 "Dílny pro ergoterapii" níže
uvedené zboží:

Sada nářadí pro ZŠ - 10 žáků ,              1 ks                     76 587,00  76 587,00 0%                 0,00             76 587,00

Součet položek                                                                  76 587,00                    0,00             76 587,00
CELKEM K FAKTURACI:
                                                                                                                              76 587,00
Na vystavené faktuře uveďte číslo této objednávky.

Objednávka byla akceptována dne:...................................             Objednávku schválil:  Mgr. Veronika Černotová
                                                                                                          ředitelka školy

Převzal:                                                                        Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA