Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35624629: Objednávka - Renneská tř.33 - kaverna

Příloha objednávka_VO-2025-300-000436.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č. VO-2025-300-000436

Odběratel                                                               Dodavatel

Brněnské komunikace a.s.                                                ZNAKOM s.r.o.

Štýřice, Renneská třída 787/1a  DIČ : CZ60733098
639 00 Brno
IČO : 60733098                                                          IČO dodavatele : 26264641  DIČ dodavatele : CZ26264641
B 1479, Krajský soud v Brně

Datum vytvoření                 10.11.2025                              Ceny jsou uváděny          Bez daně

Požadované datum dodání         15.11.2025                              Způsob úhrady

Hospodářské středisko           3100                                    Způsob dopravy

Kód akce                        6315/2212/3104                          Vytvořil

Fakturu ve dvojím vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu, nebo elektronicky na                      . Na fakturách musí

být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se

rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.

Renneská tř.33 - kaverna

Na základě podepsané RS (RS objednatele - 24 000485 - kaverny) u Vás objednáváme odstranění havarijního stavu vozovky na ulRenneská
tř.33 způsobeného kavernou - viz přílohy. Objednávka zahrnuje zjištění příčiny a následnou opravu kaverny. STÁVAJÍCÍ ZNAČENÍ SDZ
VRÁTIT NA DISPEČINK akciové společnosti Brněnské komunikace a.s. a zajistit SDZ vlastními značkami. V případě nejasností si přesný
rozsah a úpravu možno dle domluvy upřesnit na místě. EBU a fotodokumentace před, v průběhu a po ukončení stavebních prací je součásti
objednávky. Fotodokumentaci v tištěné podobě přiložit k faktuře.
Po ukončení prací před fakturací ODSOUHLASIT CENU dle skutečných rozsahů a prací -

Přílohy: 1ks

Poř. Kód zboží         Název zboží                                                                 Datum dodání     Množství MJ
   10 090-0049         Oprava, údržba                                                                 15.11.2025          1,00 ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:                                                                                    70 000,00Kč

                                                                                                   správní ředitel

Kontaktní údaje odběratele  +420 532 144 111              bkom@bkom.cz

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 114.21                                                                List č. 1 / 1