Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35811365: Opravy hudebních nástrojů - Výzva č.14 k č.j. MO 962669/2023-6830

Příloha Výzva č.14_ opravy hudebních nástrojů_ podepsaná.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Výzva č. 14 k čj. MO 962669/2023-6830

      Podle § 1740 a násl. Zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, pro

smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

Zastoupená:                     f      \/                          zz
                      velitelem Ústřední hudby ACR pplk. Jaroslavem SIPEM

                      VZ 6830, Par/éřova 122/4, 160 12 Praha 6

Fakturační

a doručovací adresa: VZ 6830, Parléřova 122/4, 160 12 Praha 6

IČO:                  60162694

DIČ:                  CZ-60162694

Bankovní spojení: ČNB (0710)

Číslo účtu:

Telefon/ fax/ mobil:

Vyřizuje:

Dodavatel:            Jan Rada, Nová Šárka 31/482,161 00, Praha 6

IČO:                  41146590

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu:           2735270123/0800

Telefon/ fax:

Vyřizuje:

Objednáváme u Vás: na základě VR ID: N006/23/V00034209 opravu a údržbu hud. nástrojů,
servis zvukové techniky:

     trubka B Yamaha YTR8335, v.č.: 464249 - odvápnění nástroje v ultrazvukové lázni,
     vyčištění a seřízení stroj iva, vyrovnání nerovností, výměna korku a pružiny vodní klapky,
     výměna všech pružin a dorazů stroj iva,
- trubka B Bach Artisan Stradivarius, v.č: A10325 - odvápnění nástroje v ultrazvukové
     lázni, vyčištění a seřízení stroj iva, vyrovnání nerovností, výměna korku a pružiny vodní
     klapky, výměna všech pružin a dorazů stroj iva,
     trubka bas Schagerl, v.č.: 10479 - odvápnění nástroje v ultrazvukové lázni, vyčištění a
     seřízení stroj iva, vyrovnání nerovností, výměna korku a pružiny vodní klapky, letování
     spojů,
     pozoun B - Bach Stradivarius 42, v.č: 145605 - odvápnění nástroje v ultrazvukové
     lázni,létování spojů, seřízení tahu nástroje,
     tuba B Arion, v.č.: 213156 - odvápnění nástroje v ultrazvukové lázni, výměna vadných
     minibalů, vyčištění a seřízení stroj iva včetně zatažení ložisek, letování spojů, vyrovnání
     nerovností, oprava laku, výměna korku a pružiny vodní klapky, výměna pružin a dorazů
     stroj iva,
     tuba B Arion, v.č.:209171 - vyrovnání nerovností, letování spojů,
     tuba B Lidi Brno LBB683, v.č.: 150281 - vyrovnání nerovností, letování spojů,
     klarinet B Buffet Crampon - E 13, v.č.: K 148952 - vyčištění, impregnace dřeva a seřízení
     mechaniky, výměna všech polštářků, korků a plstí včetně seřízení, oprava mechaniky,
     výměna vadných pérek, oprava vadných tónových otvorů,
Za celkovou cenu 178 500,- Kč s DPH

Při fakturaci uveďte číslo této objednávky, NS a číslo SML.
Požadovaná doba dodání služby (zboží): do 14 kalendářních dnů.
Místo dodání: VZ 6830, Parléřova 122/4, 160 12 Praha 6.

         Daňový doklad (faktura) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a dodacím
listem s potvrzením objednatele o převzetí opravené techniky, bude obsahovat náležitosti
podle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel zašle fakturu elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd - Fakturace
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky fakturace@mo.gov.cz. Na faktuře
dodavatel uvede tyto povinné identifikační údaje: NS 683000, SML 25225018174. Faktura
musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC;
UN/CEFACT CIL Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

         Objednatel zaplatí za dodanou službu (zboží) až na základě tohoto daňového dokladu
(faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení
daňového dokladu (faktury) objednateli. V případě prodlení splatnosti takto doručené
faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z fakturované částky, a to za každý započatý den prodlení.

         V případě prodlení dodané služby (zboží) ve sjednané lhůtě, je dodavatel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté celkové ceny za objednanou
službu, a to za každý započatý den prodlení.

         Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a
souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z
přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

        Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, pokud nebude zhotovitelem
přijat (potvrzen) do 2.12.2025.

V Praze dne: 2 8 -11- 2825

Zhotovitel: