Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35865225: Objednávka UHN-25-11887-UDR

Příloha UHN-25-11887-UDR_RS.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dodavatelská objednávka                     Číslo obj.: UHN-25-11887-
                                                                                                             UDR

Odběratel:                                          Dodavatel:
Uherskohradišťská nemocnice a.s.                    Ing. Ladislav Chlopčík
J. E. Purkyně 365                                   Mladcová, Mokrá II 6145
686 06 Uherské Hradiště                             760 01 Zlín

IČ: 27660915      DIČ: CZ27660915                   IČ:             03579271            DIČ:

Dodací adresa:    Uherskohradišťská nemocnice a.s.  Telefon: 739 046 823
                  J. E. Purkyně 365                 E-mail:

Datum vystavení:  686 06 Uherské Hradiště        Vyřizuje:                              Telefon: ,
                  12.11.2025
Datum odeslání:   12.11.2025                     E-mail:
Termín dodání:                                   Objednací značka:

Objednáváme u Vás:
Na základě CN ze dne 6.11.2025
Zpracování DPS včetně rozpočtu na stavební práce navazující na nové rozvody vody v budově PGO.

Položky:  Název                                  Množství           MJ Cena/MJ                  Celkem        Celkem
Kód                                                                                            bez DPH          s DPH
          DPS stavební části rozvodů vody v PGO              xxx               bez DPH
Celkem                                                                                           56 000,00     56 000,00
                                                                    xxx        xxx
                                                                                              56 000,00     56 000,00

Termín provedení: do 10.2.2026
Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: financni@nemuh.cz.
Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.