Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35895481: VŠFS Estonská práce u úvazu, plošina, zatékání střechou

Příloha OBJ VSFS vícepráce.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č. O2/82/2025/0163

Odběratel:   Městská část Praha 10  Dodavatel:   Sekmil Stavby s.r.o.
Adresa:
             Vinohradská 3218/169   Adresa:      Budějovická 30/385
IČO:
DIČ:         10000 Praha 10                      14000 Praha
Číslo účtu:
Kontakt:     00063941               IČO:         27909573
E-mail:
Tel.:        CZ00063941             DIČ:         CZ27909573

             9021-2000733369/0800   Číslo účtu:  106483389/0800

             267 093 360

Termín plnění: 30.11.2025
Datum vystavení: 26.11.2025

Objednáváme u Vás:                                                                                           21 %
                                                                                                   285 982,00Kč
VŠFS Estonská práce u úvazu, plošina, zatékání střechou

VŠFS Estonská práce u úvazu, plošina, zatékání střechou

                                                                             DPH
                                                                             Celková cena bez DPH

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo
smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného
plnění a datum splatnosti obsahovat:

     popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů
     o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů
     prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za km, počet km
     a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být
proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká
se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e‑mailovou adresu posta@praha10.cz
či prostřednictvím datové schránky: irnb7wg).

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 41-43 číselníku
CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.

Za objednatele:                     Akceptace objednávky:
Brzoň Jakub Ing.
vedoucí odboru majetkoprávního