Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35906845: Rámcová kupní smlouva

Příloha tsh-obj-4964-2025.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA č. 4964-2025

ODBĚRATEL                                                                  DODAVATEL

Technické služby Havířov a.s.                                              Přemysl Halabica

Karvinská 1461/66, 73601 Havířov - Město                                   131 ,
IČ: 25375601, DIČ: CZ25375601                                              73937 Žermanice
číslo účtu: 18332791/0100
telefon: xxx, email: xxx                                                   IČO: 08438749
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1664  DIČ: CZ8403115534

                                                                           PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

                                                                           Forma úhrady                   převodem

                                                                           Datum vystavení                24.10.2025

                                                                           Požadované dodání do           07.11.2025

Na základě této objednávky, která nahrazuje kupní smlouvu, u Vás objednáváme:

Položka                                                                    Jedn.            Cena / jedn.  Počet       Celkem Kč
Elektro práce ,vánoční výzdoba města za měsíc Říjen                          ks                            1,00

Celkem Kč bez DPH                                                                                                   65.371,00

Dodací podmínky
Místem dodání je sklad v sídle Odběratele v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin. K převzetí zboží nebo služby je ze strany Odběratele
pověřen vystavitel této objednávky. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení, pokud není ujednána
jiná doba splatnosti. Poskytnutá záruka na jakost bude uvedena na faktuře nebo jiném dokladu Dodavatele. Kupní cena bude zaplacena na
základě faktury vystavené Dodavatelem po převzetí zboží nebo služeb Odběratelem.

Zvláštní ujednání
1. Okamžikem účinnosti potvrzení nebo plnění objednávky je mezi Odběratelem a Dodavatelem uzavřena smlouva.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy (obsahu objednávky) prostřednictvím registru smluv dle ZRS.
4. V případě, že došlo k plnění předmětu smlouvy před její účinností, považuje se takové plnění za plnění podle této smlouvy a práva a
povinnosti z něj.
5. Čl. 2. až 4. Zvláštních ujednání se použijí pouze tehdy, pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru
smluv dle ZRS.
6. Dodavatel je obeznámen o tom, že Odběratel žádný přímý nebo nepřímý způsob poskytování osobních výhod k dosažení smluvních cílů
nepožaduje ani netoleruje.
7. Dodavatel proto nesmí nabízet, slíbit nebo poskytnout zaměstnancům Odběratele nebo jejich blízkým osobám osobní dary nebo jiné
osobní výhody jakéhokoli druhu nebo hodnoty.
8. Dodavatel prohlašuje, že má zaveden funkční systém Compliance. Dodavatel přijetím této objednávky potvrzuje, že byl před přijetím
této objednávky seznámen s Kodexem chování pro Obchodní partnery, že mu je jeho obsah znám, a že mu rozumí. Kodex chování pro
Obchodní partnery je k nahlédnutí na stránkách www.pretisoft.cz.
9. Porušení tohoto Kodexu chování ze strany Dodavatele je důvodem k okamžitému ukončení smluvního vztahu. Mimoto je Odběratel
oprávněn požadovat po Dodavateli náhradu škody.
10. Fakturu dodavatel zašle elektronicky na email odběratele: xxx
11. Dodavatel na faktuře uvede číslo této objednávky: 4964-2025