Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35952829: MŠ F. Formana 13, OV-Dubina - oprava sloupů veřejného osvětlení

Příloha O_2359_2025_OSK.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNATEL:                              Objednávka č. O/2359/2025/OŠK

Statutární město Ostrava                             DODAVATEL:
                                                     ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o.
Prokešovo náměstí 1803/8                             Nájemnická 676/35

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:  00845451                                             709 00 Ostrava
                                                          IČ: 26822229
DIČ: CZ00845451                                                              DIČ: CZ26822229

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):                               Bankovní spojení:
městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3                                               Číslo účtu: 1520761/0100
700 30 Ostrava-Hrabůvka
ISDS: 2s3brdz                                             Banka: Komerční banka, a. s.
e-mail: posta@ovajih.cz
                                                          IBAN: CZ4201000000000001520761

                                                          BIC:  KOMBCZPP

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na
adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

dle Vaší cenové nabídky opravu sloupů VO v zahradě objektu MŠ F. Formana 13, Ostrava-Dubina. Cenová nabídka je součástí
objednávky. Cena je ověřena průzkumem trhu. Smluvní vztah objednatele a zhotovitele se řídí OZ dle §2586 až §2635 v platném
znění.
Ve faktuře uveďte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.

Cena bez DPH v Kč             94 106,00
Cena celkem v Kč             113 868,26

Lhůta plnění: 10.12.2025

• Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

   V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový
   přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle §
• 106a zákona o DPH, je objednatel, vystupuje-li v pozici osoby povinné k dani, oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a
   úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet
   správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

   Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode
• dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru

   smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

• Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno v rámci veřejné správy a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje:     Koukalová Markéta Ing.
Tel/e-mail :  +420599430311, marketa.koukalova@ovajih.cz

V Ostravě dne: 05.12.2025