Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 35961641: Výměna dvojčerpadla

Příloha 2025340_zveřejnění.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA                                                                                           č. OBJ25340

                         BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE            Dodavatel:
                         příspěvková organizace
                         Josefa Suka 1388                     PORT tepelná technika s.r.o.
                         415 01 Teplice                       Kašparova 3244
                                                              415 01 Teplice
                         IČ: 70946540
                         DIČ: CZ70946540                      IČ: 29006546
                         Telefon: +420417534359               DIČ: CZ29006546
                         E-mail: info@botanickateplice.cz     Kontaktní osoba:
                         www.botanickateplice.cz

Objednávka č.:           OBJ25340
Forma úhrady:            Příkazem
Datum objednávky:        05.12.2025
Datum dodání:            01.02.2026
Vystavil(a):             Ing. Lucie Černá

Označení dodávky         Množství          J.cena Sleva       Cena %DPH          DPH   Kč Celkem

Výměna dvojčerpadla Grundfos MAGNA UPED 32-120F za nové MAGNA D 32-120F dle CN ze dne 26.11.2025.

Výměna dvojčerpadla      1                 83 000,00          83 000,00 0%       0,00  83 000,00

Součet položek                                                83 000,00          0,00  83 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ
                                                                                       83 000,00
Opravy vzešlé z kontrol a havárií budou naceněny samostatně.

Objednávka je vystavena v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č. 1/2025, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek.
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena

jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za odběratele:                                                Miluše Bidrmanová

Ing. Petr Šíla, ředitel                                       správce rozpočtu

příkazce operace

Za dodavatele:

jméno, datum, podpis