Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 36088361: Odvodnění ZUŠ - vsakovací jáma

Příloha Objednávka_-_odvodnění_ZUŠ_anonym.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Městský úřad Vrchlabí

                                                                 Odbor rozvoje města a územního plánování
                                                                                        Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí

Č. j.: -RMÚP/21797/2025-NYCLU                                         Na faktuře vždy uvádějte číslo
                                                             objednávky, rozsah a předmět plnění

                                               Objednávka číslo: 2025/1423/RMÚP/OBJ

Objednatel:                                    Dodavatel:

Město Vrchlabí                                 EVOSA spol. s r.o.
Zámek č.p.1, Vrchlabí
543 01 VRCHLABÍ 1                              181/
IČ: 00278475
DIČ: CZ00278475                                Jenišovice
Plátce DPH                                     46833 Jenišovice
                                               IČ: 18384501
                                               DIČ: CZ18384501

Předmět objednávky:
Odvodnění parkovací plochy ZUŠ Karla Halíře.

Položky                                        Počet MJ Cena / MJ Cena celkem včetně DPH

Lhůta plnění:

Cena s DPH: 217 989,24 Kč
Vyřizuje/tel./email:

Objednatel prohlašuje, že na poskytnutí plnění dle této objednávky nepoužije režim přenesené
daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.
Fakturu zašlete elektronicky do datové schránky f77btm4 nebo na email posta@muvrchlabi.cz.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení.

Dne: 16.12.2025

investiční technik

                                               ……………………………………...................................
                                               Potvrzení objednávky dodavatelem - razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ORJ             ORG    ODPA                                POL                               Kč
0005                                                       6121                           217 989,24
         000000599                     2219                        Správce rozpočtu

                     Příkazce operace

IČ: 002 78 475         Tel.: 499 405 311

DIČ: CZ00278475        Fax: 499 405 310

Číslo účtu: 19-1303702389/0800 Email: posta@muvrchlabi.cz        www.muvrchlabi.cz