Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 36242745: Nákup kancelářských potřeb a doplňků

Příloha DZS_OBJEDNÁVKA_2026_L_14_01_RS.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA

                                       Doklad PRISLIB_L - 14      Číslo objednávky 2026/L/14

ODBĚRATEL - fakturační adresa                                     DODAVATEL

Dům zahraniční spolupráce                                         AVÍZO s.r.o.
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1                                                    Bezdrevská 769
                                                                  373 44 Zliv
                                                                  Česká republika

IČ 61386839  DIČ CZ61386839                                       IČ 25181700                          DIČ CZ25181700
                                                                  Datum vystavení                17.12.2025 Číslo jednací
Příspěvková organizace zřízena MŠMT na základě zřizovací listiny  Datum odeslání                 02.01.2026 Smlouva        2022/0006
č.j. MSMT-5421/2025-3. DZS není plátcem DPH, pouze osobou
identifikovanou.

                                                                  Termín dodání                  02.01.2026  25.01.2026
                                                                  Způsob dopravy                 30 dnů
                                                                  Způsob platby
                                                                  Splatnost faktury

Předmět objednávky Nákup kancelářských potřeb a doplňků
Čerpání kancelářských potřeb a doplňků na rok 2026.

                                                                  Přibližná celková cena                                   244 469.00 Kč

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky nebo přiložte kopii této objednávky. Bez tohoto údaje fakturu nelze proplatit a bude dodavateli vrácena
zpět.
Faktury zasílejte na e-mail: fakturace@dzs.cz
Faktury vystavujte se splatností v zákonné lhůtě 30 dní.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znění. Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění akceptované objednávky prostřednictvím
registru smluv zajistí objednatel.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Dodavatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje specifikované v záhlaví této objednávky jsou ze strany DZS zpracovávány v souvislosti s plněním
povinností dle této objednávky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o
ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení o zpracování osobních
údajů dostupných na webových stránkách DZS: https://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Právní vztahy na základě této objednávky se řídí výhradně všeobecnými obchodními podmínkami objednatele a etickým kodexem dostupným na
webových stránkách DZS: https://www.dzs.cz/o-dzs.

Číslo objednávky 2026/L/14                                    © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz                            Strana 1