Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 36338033: Objednávka roční servis a opravy plyn. kotle a TUV

Příloha objednávka_Redigováno.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA:                               ze dne: 7.1.2026
2026/III-Ži/01-018

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel:                    WTCH plyn.servis s.r.o.
Objednatel:
Vyřizuje:                     Revoluční 1404, 735 32 Rychvald
Předmět objednávky:
                              IČ: 29457319 DIČ: CZ29457319

                              Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

                              Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava

                              zastoupena: Mgr. Jiří Novák, ředitel, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249

                                          , energetik

                              Tel:        , e-mail:

                              Objednáváme u Vás pravidelný roční servis a opravy závad plynových kotlů a ohřívačů TUV

                              v areálu.

Termín plnění:                31.12.2026
Cena plnění:
Poskytnutá záloha:            200 000 Kč  bez DPH
Místo plnění:
Platební podmínky:            0 Kč

                              areál

                              Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 14 dní od data doručení.
                              Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad) na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby.
                              Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem
                              prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky.
                              V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s.
                              2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí
                              ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
                              Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru
                              smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se
                              zveřejněním této smlouvy souhlasí.

Adresa pro elektronické zasílání faktur:                       ,v jiném případě nebude faktura akceptována.

Za objednatele:                                        Potvrzení dodavatele:

energetik                                              datum, razítko a podpis dodavatele
Příkazce operace:                                      Schválil:

vedoucí Technického oddělení                           ředitel Zoo Ostrava