Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 36453377: Výkup druhotných surovin

Příloha 26obj00148.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Pražské služby, a.s.                                               JMK Recycling, s.r.o.

OBJEDNÁVKA                                                         Buštěhradská 998
Číslo: 26obj00148                                                  272 01 Kladno - Dubí
Ze dne: 20.01.2026

Pražské služby, a.s.                                               IČ:             05647550
                                                                   DIČ:            CZ05647550
Pod šancemi 444/1                                                  Interní číslo:  O00162449

19000 Praha - Vysočany

Tel.: 284091111

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94

DODACÍ PODMÍNKY

Požadovaný termín dodání - odběru:          31.01.2026 Určeno pro sklad: Služby    Služby
                                                                                   Oddělení prodej
Místo dodání - odběru:Pražské služby, a.s.           Určeno pro útvar: 10601

                         Třídící linka Sobínská 221, 252 19 Chráš

                         Pod šancemi 444/1           Kontaktní osoba PS:

                         19000     Praha - Vysočany

Příjemce zboží:                                      Objednávku vystavil:
                                                     Telefon:
Způsob dopravy: Požadujeme dodat                     E-mail:
Tyto údaje musí být předány přepravci zboží.

Technická specifikace zboží:                                           Množství Jedn.          Cena / MJ Cena základ
 ř. Číslo zboží dod. Předmět plnění

1.                       Výkup druhotných surovin - kat. číslo odpadu  20,0 T                  140,00             2 800,00 Kč

                         20 01 01

                                                                       Cena bez DPH celkem:                       2 800,00 Kč

Předmětem této objednávky je výkup vybraných komodit druhotných surovin na základě dílčí veřejné zakázky č. 89 z
Dynamického nákupního systému „Výkup druhotných surovin“.

Doba plnění: leden 2026

Plnění bude probíhat v souladu s Technickými podmínkami uvedenými v příloze této Objednávky. Fakturováno bude dle
skutečně navezeného Odpadu.

Strana 1 z 2             Objednávka 26obj00148
Obchodní podmínky:

I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na
internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:

a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf

b) poštou     - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
                jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
                černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a organizační číslo odebírajícího útvaru. K faktuře vždy přiložte
oboustranně podepsaný dodací list. V opačném případě bude faktura dodavateli vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:                                                                         Za objednatele:
Datum:
Jméno:                                                                  ...........................................................

           ...........................................................                    vedoucí oddělení nákupu

                                     razítko a podpis

                                                                        ...........................................................

Strana 2 z 2          Objednávka 26obj00148