Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3654312: Objednávka opravy střechy poškozené větrem na budově A1 (správní

Příloha 308440.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Faktura - Daňový doklad

Dodavatel       IČ :                 47677287                       Faktura číslo :               308440

                DIČ :                CZ47677287                     ( variabilní symbol )                  308
                                                                                                  39/III/2008
Depos Horní Suchá, a.s.                                             Konstantní symbol :

                                                                    Objednávka :

Solecká 1321/1                                                      Odběratel    IČ :                68321261
Horní Suchá                                                                    DIČ :              CZ68321261
735 35

Číslo účtu:            1722778329 / 0800         Střední škola technických oborů,Havířov
                                                 příspěvková organizace
Peněžní ústav:         Česká spořitelna a.s.     Lidická 1a/600
                                                 736 01 Havířov - Šumbark
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského

soudu v Ostravě oddíl B, vložka 808

Datum vystavení faktury :                        31.10.2017
Splatnost faktury :                              14.11.2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění :          31.10.2017

           Fakturujeme Vám za odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven

                                                 za období 10/2017

                Přehled zpoplatněných nádob a odvozů je uveden v příloze k této faktuře.

Celková cena bez DPH ( základ daně )                                156,00 Kč
                                                                     33,00 Kč
Výše DPH při sazbě                       21%
                                                                    189,00 Kč
Celková cena s DPH                                                     0,00 Kč

Výše zálohy před zúčtováním této faktury

Částka k úhradě po zohlednění záloh s DPH                           189,00 Kč

Zůstatek záloh po zúčtování této faktury                            0,00 Kč

                                                         Smlouva s odběratelem :
                Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli v případě nedodržení termínu splatnosti

                  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Vyřizuje : Radana Rozumová
Telefon : 596425521

Prezentace http://www.depos.cz

                    

Příloha 308440.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Faktura - Daňový doklad

Dodavatel       IČ :                 47677287                       Faktura číslo :               308440

                DIČ :                CZ47677287                     ( variabilní symbol )                  308
                                                                                                  39/III/2008
Depos Horní Suchá, a.s.                                             Konstantní symbol :

                                                                    Objednávka :

Solecká 1321/1                                                      Odběratel    IČ :                68321261
Horní Suchá                                                                    DIČ :              CZ68321261
735 35

Číslo účtu:            1722778329 / 0800         Střední škola technických oborů,Havířov
                                                 příspěvková organizace
Peněžní ústav:         Česká spořitelna a.s.     Lidická 1a/600
                                                 736 01 Havířov - Šumbark
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského

soudu v Ostravě oddíl B, vložka 808

Datum vystavení faktury :                        31.10.2017
Splatnost faktury :                              14.11.2017
Datum uskutečnění zdanitelného plnění :          31.10.2017

           Fakturujeme Vám za odvoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven

                                                 za období 10/2017

                Přehled zpoplatněných nádob a odvozů je uveden v příloze k této faktuře.

Celková cena bez DPH ( základ daně )                                156,00 Kč
                                                                     33,00 Kč
Výše DPH při sazbě                       21%
                                                                    189,00 Kč
Celková cena s DPH                                                     0,00 Kč

Výše zálohy před zúčtováním této faktury

Částka k úhradě po zohlednění záloh s DPH                           189,00 Kč

Zůstatek záloh po zúčtování této faktury                            0,00 Kč

                                                         Smlouva s odběratelem :
                Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli v případě nedodržení termínu splatnosti

                  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Vyřizuje : Radana Rozumová
Telefon : 596425521

Prezentace http://www.depos.cz