Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 3760360: objednávka 15070741 - hutní materiál

Příloha po15070741.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Plátce:               1                                                                            NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15070741

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                    Číslo nákupní objednávky: 15070741

   _ cz                     742 42 Šenov u Nov. jičína

                            czech republic

                              lČ: 00000493
                            DIČ: CZ00000493

   Banka:                   UniCredit Bank Czech
   Bankovní účet:           0000005540150520/2700
   Swift Code:               BACXCZPPXXX

   Příjemce:             1                                      Dodavatel: 55999

   VOP CZ, s.p.                                                   BAŽE alfa, s.r.o.
   Dukelská 102                                                   Dolej.Wsi. Kunčice 65
   742 42 šenov u Nov. jičína                                     74245 FULNEK
   CZECH REPUBLIC                                                 CZECH REPUBLIC

                    lČ:     00000493                                                                lČ: 25847210
                                                                                                 DIČ: CZ25847210
              DIČ: CZ00000493

   Telefon:                 556 783 111
   Fax:                     556 701 734

   Smlouva:                 16/2017                             Datum objednáni:             27.10.2017
                                                                Termín dodáni:

                                                                            ždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO

9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
Požadujeme dodat měřici protokoly.

Pol Položka                                             Termín  Množství  MJ      jedn. náklady                   Náklady celkem

1           26009939300001                                      12,0      KS

            /6111593M1 HORNI PAS

2           26009939400001                                      12,0      KS

            /6111594M1 DOLNI PAS

3           26009939300001                                      12,0      KS

            /6111593M1 HORNI PAS

4           26009939400001                                      12,0      KS

            /6111594M1 DOLNI PAS

REKAPITULACE DANÍ                                       Tř.     Sazba         Základ daně    Částka daně          Měn
DPH                                                                                                               CZK
                                                        Z       21,00%            89.664,00      18.829,44

   ' \'       ll l
Strana:  2l2                                        NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA                15070741
                                                                          CZK              CZK
Celkem za položky
Celková daň                                                                         89.664,00
CELKEM                                                                              18.829,44
                                                                               108.493,44
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150

printed with XML Forms (C) H P L Sýstems s r o      20171027091013PRD4445_ reslovam