Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 38051609: Objednávka – dodávka tiskopisů (tiráž tiskopisů VI/2026) pro ČSSZ

Příloha 1100021305.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        W                                       OPTYS, spol. s r.o.
                                        U Sušárny 301
čssz                                    747 56 Dolni Zivotice

OBJEDNAVKA č. 1100021305                  .,
                                        IC:V 42869048
edresg příjemce faktury:                DIC: CZ42869048
CR — CSSZ ústředí
Křížová 25                              datum objednávky:                  19.05.2026
                                        číslo smlouvy:                     250020045
225 08 Praha 5
                                        dodací lhůta:                      30.06.2026
IČ: 00006963
                                        Vaše číslo dodavatele u nás: 502602
Bankovní spojení: 10006—127001/0710
                                        Plat.podm.: Splatnost faktur Činí 30 dnů ode dne
vyřizuje: _                             doručení.

Utvar: Oddělení centrálních nákupů
Tel.:
Fax:

E-..... _

edresa příjemce zboží/služb :

CSSZ ústředí,—
Křížová 31
225 08 Praha 5

Pol.  Materiál      Označení
                              Jednot.
      Obj.množství                      Cena za jednotku                   Hodnota celkem
                                                                                   117.000,00
00010 2000601 výpočtová vložka 20 — 20

      225.000                   Kus     0,52

Formát A4, tisk 1/1 černá, papír 80 g/m2 laser, balení 1000 ks do krabice

00020 2000282 spisový obal 1004

      50.000                    Kus     5,63                               281.500,00

2list 235x315 mm + záložka, bigování, tisk 1/1 černá, papír bílý karton 240g/m2, písmo Officina,
balení 50 ks do fólie

Jedná se o dílčí objednávku na základě Rámcové dohody na dodávky tiskopisů pro ÚSSZ a ČSSZ ze
dne 21.7.2025.

Tiráž tiskopisů VI/2026.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Pokračování na další straně...
OPTYS, spol. s r.o.                         Objednávka / datum
U Sušárny 303                               1100021305 / 19.05.2026
747 56 Dolní Zivotice

Pol.   Materiál          Označení
                                   Jednot.
      Obj.množství                          Cena za jednotku                                Hodnota celkem

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

v celkové výši do        398.500,00 Kč,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném

znenL

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru

smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud

dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako

celek včetně akceptace a všech příloh.

                                                         Radka ELZ'EŠ'QÉŠFLZŽZS“

                                                                                                                             Datum: 2026.05.19

                                                                              Kruil’kové 11:37:22 +02‘oo'

                                            Schvaluje: ....................................................
                                                           odpovědná osoba ved. odd. centrálních nákupů

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-
dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena
k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:                                                                    DiÍitálně iodepsal
          Jméno, funkce
                                                                    Datum: 2026.05.19
                                                                    12:42:05 +02'OO'

                                            Razítko, podpis

                                                                                                    Strana 2 z 2