Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 38219117: Objednávka léků a ZM

Příloha OBJ296091.txt

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        O B J E D N Á V K A  (296091)                                     
na základì zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjších pøedpisù
_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna               BEZNOSKA s.r.o.                                   
  Budínova 67/2                                     DÌLNICKÁ 2727                                     
  180 81 Praha 8                                    272 01 KLADNO - KROÈEHLAVY                        
  IÈO: 00064211                                     IÈO: 43774946                                     
  DIÈ: CZ00064211                                   DIÈ: CZ43774946                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.èíslo:                                        
  Èíslo úètu:                                       Datum obj: 14.05.2026                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka èíslo: 296091                          Urèeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. è.            Poèet MJ    
 BEZNOSKA - DØÍK, 2/S (110/11), 12/14, AK, ks   310920                     1 ks    
 HLAVICE KOVOVÁ CO, 12/14, D36, M, ks           326741                     1 ks    
 02 - JAMKA CEM., S OFFSETEM/10, D54/36, ks     330846                     1 ks    
 SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ, 5R, ks           350015                     1 ks    
 SVL - PLATO TIBIÁLNÍ, 5R, ks                   358005                     1 ks    
 SVL - VLOŽKA, 5R-10, ks                        358082                     1 ks    
 SVL/N - KOMPONENTA FEMORÁLNÍ, 5R, ks           350015                     1 ks    
 SVL - PLATO TIBIÁLNÍ, 4R, ks                   358004                     1 ks    
 SVL - VLOŽKA, 4R-8, ks                         358071                     1 ks    
 Co-Cr-Mo fem. hlavice, 12/14, D22, krátká, ks  524221                     1 ks    
 Vložka FIXA DUPLEX,cross.PE, vel.44 hlavice D2 872144                     1 ks    
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          79 211,00         
 Celkem s daní  :                                          88 716,32         
Dodavatel je oprávnìn fakturovat cenu za zboží, které je pøedmìtem této objednávky, nejdøíve k poslednímu dni kalendáøního mìsíce, kdy bylo øádnì dodáno objednateli. Dodavatel je na 
faktuøe povinen uvést èíslo této objednávky stanovené objednatelem. V pøípadì, kdy bude dodání zboží pøedmìtem DPH podle zákona è. 235/2004 Sb., pøipoète dodavatel k cenì 
uvedené v této objednávce pøíslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuøe, která musí splòovat náležitosti daòového dokladu. V pøípadì, kdy dodavatel v daném kalendáøním 
mìsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základì jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (pøi splnìní podmínek dle pøedchozích vìt) povinen fakturovat veškeré 
zboží dodané v daném kalendáøním mìsíci jednou souhrnnou fakturou, pøièemž na
faktuøe musí být separátnì specifikována každá pøíslušná objednávka, vèetnì uvedení jejího èísla stanoveného objednatelem.
.
Lhùta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnù ode dne jejího doruèení objednateli.
.
Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávnìn vrátit takovou fakturu 
dodavateli k opravì, a to i opakovanì. V takovém pøípadì se pøeruší bìh lhùty splatnosti a nová lhùta splatnosti zapoène bìžet dnem doruèení øádnì opravené faktury objednateli.
V pøípadì, kdy mùže objednateli vzniknout ruèení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona è. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávnìn odvést za dodavatele DPH z fakturované 
èástky pøímo pøíslušnému správci danì ve smyslu zákona è. 235/2004 Sb. (tj. na úèet správce danì). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli 
èástku odpovídající DPH.
.
Dodavatel je oprávnìn zapoèíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základì této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce
objednatele za dodavatelem pouze na základì a v rozsahu pøedchozího písemného souhlasu objednatele.
Dodavatel je oprávnìn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem,
která mu vznikne na základì této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na tøetí osobu rovnìž pouze na základì a v rozsahu pøedchozího písemného souhlasu objednatele.
Jakékoliv zapoètení nebo postoupení, které bude uèinìno v rozporu s pøedchozími vìtami, bude neplatné.