Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4192080: V-55-17 zauhlování kotelny

Příloha ov3367_2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA č. OV-3367/2017 Strana
č. 1

Středisko:

Zakázka:

(SMLOUVA) 970

9704030300

Armádní Servisní, příspěvková 
organizace

Praha 6

IČ:

DIČ:

60460580

CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):

KRASPO, spol. s r.o.

Hybešova 259/21

602 00 Brno-střed

IČ: 60725281 DIČ:

Datum vystavení dokladu:

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.

CZ60725281

Objednatel (Kupující):

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00  Brno

Banka:

Číslo účtu: 30523881/0710

od:

do:

kas. Prostějov, CK

Termín plnění:

Sídlo :

Místo plnění:

20.12.2017

01.01.2018

31.05.2018

Podbabská 1589/1
160 00

ČNB Praha

Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j.
Cena za jedn.
 v Kč bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

Sazba
DPH

Částka 
DPH

Cena 
celkem

Objednáváme u Vás pronájem nakladače vč. pohoných hmot, úprava skládky dle ČSN 441315

a zauhlování kotelny.Zajištění manipul. technikou (objem lžíce 0,5m3 a více), figurování paliva

HU oř2 na skládce dle ČSN 441315 a zauhlování kotelny CK 032 vč. obsluhy nakladače 8 hod./den

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21%  ! ! !

Objem hmot při zauhlování 400-450 t/měs.(skládka 2000t.)

Cena celkem: 190 000,00 % 39 900,00 229 900,0021

Částky v Kč

Bez DPH DPH Celkem

39 900,00190 000,00 229 900,0021 %základní sazba

Celkem

Zaokrouhlení

229 900,00

Celkem

Zaokrouhlení

Částka k úhradě

229 900,0039 900,00190 000,00

0,00

dvěstědvacetdevěttisícdevětset

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba :

Tel. :

Fax :

E-mail :

Vystavil(a) : Andrea Šmídová v.r.

jaroslav.valny@as-po.cz

973 452 962

602 550 176 , 973 452 962

Jaroslav Valný

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:

jana.rosickova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

mailto:jaroslav.valny@as-po.cz
mailto:jana.rosickova@as-po.cz


Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organi
Zhotovitel:

KRASPO, spol. s r.o.

OBJEDNÁVKA č. OV-3367/2017 Strana
č. 2

Středisko:

Zakázka:

(SMLOUVA) 970

9704030300

Schválil

příkazce operace : správce rozpočtu :

Jana Rosičková v.r., dne 21.12.2017Tomáš Hladík v.r., dne 20.12.2017

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka 
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní 
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a 
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu 
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 
0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). 
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy 
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů 
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit 
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy. 

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon: Fax: WWW: http://www.as-po.cz973204092973204091

Vystaveno v systému ABRAGen

http://www.as-po.cz