Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4458500: objednávka 11480003 Hutní materiál

Příloha po11480003-20180103131451PRD3130_ondrejl.1.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Plátce:         1                                                                                NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11480003

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 11480003

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          czech republic

                        lČ: 00000493
                      DIČ: CZ00000493

   Banka:
   Bankovní účet:
   Swift Code:

   Příjemce:       1                                          Dodavatel: 57534

   VOP CZ, s.p.                                                 FORTE STEEL, s.r.o.
                                                                MASNÁ 1324/1
   Dukelská 102                                                 70200 OSTRAVA
                                                                CZECH REPUBLIC
   742 42 Šenov u Nov. jičína
                                                                                                  lČ: 25845276
   CZECH REPUBLIC                                                                              DIČ: CZ25845276

              lČ:     00000493

              DIČ: CZ00000493

   Telefon:                                                   Telefon:
   Fax:                                                       Fax:

   Smlouva:           047/2017                                Datum objednáni:   03.01.2018
   Plateb.podm.:                                              Termín dodáni:
   Vyřizuje:

   Poznámka:          1/2016N/3/3/ŘÚNAK-150

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v

objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO

9001.

Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  ceny nedodaného

zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle

terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA

DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Pol Položka                                           Termín  Množství       MJ  jedn. náklady                                  Náklady celkem

1           132112290900                                      1.000,0 KG

            S355J2 /DIN1026 PR U 100 3800

2           133112090000                                      42,0           M

            S355JOH /EN10210-2 PR OBD 50 30 4 6000

3           133112495900                                      6,0            M

            S355J2 /EN10210 PR OBD 200 120 5 6000

Celkem za položky                                                                               EUR                                      EUR
Celková daň                                                                                                                        2.172,77

CELKEM                                                                                                                               456,28

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150                                                                              2.629,05