Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy Komunální a senátní volby 2026
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4642012: Objednávka 15080046 - hutní materiál

Příloha po15080046.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud

                        Plátce:         1                                                                                 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15080046

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                   Číslo nákupní objednávky: 15080046

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          czech republic

                        lČ: 00000493
                      DIČ: CZ00000493

   Banka:
   Bankovní účet:
   Swift Code:

   Příjemce:       1                                           Dodavatel: 51627.1

   VOP CZ, s.p.                                                  GAMA OCEL, spol. S r.o.
   Dukelská 102                                                  Brat.islavska. 406/4
   742 42 šenov u Nov. jičína                                    69501 Hodoni.n
   CZECH REPUBLIC                                                CZECH REPUBLIC

              lČ:     00000493                                                                     lČ: 26295849
                                                                                                DIČ: CZ26295849
              DIČ: CZ00000493

   Telefon:
   Fax:

                                                               Datum objednáni:                31.01.2018

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v

objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO

9001.

Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve vy       eny nedodaného

zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, k érou ze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle

terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA

DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Pol Položka                                           Termín   Množství      MJ  jedn. náklady                                  Náklady celkem

1           138316030500                                       120.000,0 KG

            355MC SSAB LASER/EN10051 P

2           138316030200                                       12.000,0 KG

            S355 MC SSAB LASER/EN10* P

REKAPITULACE DANÍ                                         Tř.   Sazba            Základ daně   Částka daně                             Měn
DPH                                                     ZPZ    21,00%              105.840,00      22.226,40                           EUR

Celkem za položky                                                                                                                        EUR
Celková daň                                                                                                                     105.840,00

CELKEM                                                                                                                           22.226,40

                                                                                                                  EUR           128.066,40

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150