Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4748408: HAVÁRIE - stavební výškové práce

Příloha ov336_2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č. OV-336/2018 Strana
č. 1

Středisko:

Zakázka:

(SMLOUVA) 370

3700629000

Armádní Servisní, příspěvková 
organizace

Praha 6

IČ:

DIČ:

60460580

CZ60460580

Zhotovitel (Prodávající):

Střechy Pelán s.r.o.

Stavební 162/5

602 00 Brno-střed

IČ: 01466941 DIČ:

Datum vystavení dokladu:

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.

CZ01466941

Objednatel (Kupující):

Zasílací adresa:

Dobrovského 2549/27, 612 00  Brno

Banka:

Číslo účtu: 30523881/0710

od:

do:

VUZ Dobrovského 25, Brno

Termín plnění:

Sídlo :

Místo plnění:

16.02.2018

15.02.2018

20.02.2018

Podbabská 1589/1
160 00

ČNB Praha

Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j.
Cena za jedn.
 v Kč bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

Sazba
DPH

Částka 
DPH

Cena 
celkem

Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ provedení odstranění komínového tělesa na VUZ Dobrovského 25, Brno v rozsahu dle rozpočtu:

(vlivem stáří, zatékání a mrazem došlo k silnému narušení troj komínového tělesa)

zřízení horolozeckých úvazků, mnt plošiny, dmt komínového tělesa ručně, manipulace se sutí

oprava - zajištění paty komínového tělesa AL trapézovým plechem

Práce z horolezeckého úvazku.

Cena za objekt: 145 053,00 % 145 053,0015

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15%  ! ! !

K faktuře doložte výkaz práce a předávací protokol.

Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.

Částky v Kč

Bez DPH DPH Celkem

0,00145 053,00 145 053,000 %bez daně

Celkem

Zaokrouhlení

145 053,00

Celkem

Zaokrouhlení

Částka k úhradě

145 053,000,00145 053,00

0,00

jednostočtyřicetpěttisícpadesáttři

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel

Kontaktní osoba :

Tel. :

Fax :

E-mail :

Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r.

kvetoslava.votavova@as-po.cz

602 552 745 , 

Květoslava Votavová

Potvrzení objednávky

Potvrzuje :

Tel. :

Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:

rita.cendelinova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

mailto:kvetoslava.votavova@as-po.cz
mailto:rita.cendelinova@as-po.cz


Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organi
Zhotovitel:

Střechy Pelán s.r.o.

OBJEDNÁVKA č. OV-336/2018 Strana
č. 2

Středisko:

Zakázka:

(SMLOUVA) 370

3700629000

Schválil

příkazce operace : správce rozpočtu :

Rita Cendelínová v.r., dne 20.02.2018Tomáš Hladík v.r., dne 16.02.2018

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka 
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní 
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a 
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu 
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši 
0,1% za každý den prodlení.

Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). 
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy 
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů 
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit 
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy. 

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon: Fax: WWW: http://www.as-po.cz973204092973204091

Vystaveno v systému ABRAGen

http://www.as-po.cz