Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 4840324: Vyvolávací systém - č. 10 II.Interní klinika

Příloha OBJ_70 058_18.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        F-VFN-080_UI                                                       
Strana 1 z 1                                                                              
Verze č. 1

IČ:                     
Kontakt:
Tel./e-mail:

1

2 14 800,00 Kč     60       1 074 480,00 Kč

DIČ:  CZ2414931424149314

Poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému po dobu 60 měsíců dle smlouvy                       
č.  PO 1675/S/17: 

Objekty objednatele dle smlouvy 

Pan  Vojtěch Müller 
Tel.: +420 224 969 376 vojtech.muller@vfn.cz

PO 1675/S/17
Místo plnění:

Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění (PP): +420 778 440 370 zakazky@avision.cz

Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.

Číslo 
polo-
žky

Předmět plnění  Měsíční cena za MJ bez DPH

JUDr. Nina Rydlová

Množství Cena za položku včetně DPH
Sazba 
DPH 

Měsíční cena za MJ 
s DPH

Termín plnění: do 15 kalendřářních dnů 

OBJEDNÁVKA č. 70 058/18
                                                                          Objednatel:

Active Vision SE

                              VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
                                                          U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
                                                             IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165

Vyřizuje/Telefon:

Záruční doba:

R.Valehrachová / +420 224 969 373 poskytovatel:

Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

Fakturační adresa                                                                                                                                                                                             
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze                                                                                                                                               
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví                                                                                                                                                                    
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

888 000,00 Kč

21% 17 908,00 KčPoložka č. 10 předmětu plnění smlouvy

1 074 480,00 KčCena celkem s DPH

Cena celkem bez DPH

Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami

Počet listů: -1-

Celková cena bez DPH a ceny za jednotlivé položky (kliniky) předmětu plnění této objednávky jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné a zahrnují
veškeré náklady PP. Ceny uvedené v této objednávce zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu dle této objednávky. Cena za
plnění dle této objednávky bude hrazena měsíčně dle cen stanovených v této objednávce. Součástí ceny jsou náklady na pořízení spotřebního materiálu,
kterým se rozumí teplocitlivý papír. Cenu za poskytované služby hradí objedntatel na základě měsíčních faktur, které je poskytovatel oprávněn vystavit
měsíčně zpětně za každou poskytovanou službu. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. První fakturace bude provedena na základě akceptačního
protokolu podepsaného zástupcem objednatele, na kterém bude uveden přesný soupis komponent poskytnutých v rámci předmětu plnění jednotlivých
položek předmětu plnění smlouvy PO 1675/S/14 - bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Fakturu, která musí obsahovat všechny náležitosti řádného
daňového dokladu dle platné právní úpravy, doručí poskytovatel na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví. Spolu s první fakturou za každou
jednotlivou službu doručí objednateli kopii řádně opatřeného akcepračního protokolu způsobem sjednaným v čl. III, odst. 8 a 9 smlouvy PO 1675/S/17.
Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz. V tomto případě bude potvrzený
příslušný akceptační protokol přiložen v naskenované podobě. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a touto smlouvou, bude objednatel oprávněn ji do 15 dnů od doručení vrátit s tím, že
poskytovatel je povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti, která počne běžet doručením
opravené nebo nově vyhotovené faktury. Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Veškeré smluvní pokuty a úroky z
prodlení vztahující se k této objednávce jsou uvedeny v čl. VIII. smlouvy PO 1675/S/17.Výpovědní doba činí 12 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Datum: 28.02.2018

Objednatel:

Přílohy: 0/0 Poznámka:  NS 20201

Razítko: Razítko:

Datum:

Ing. Vlastimil Černý, MBA

náměstek pro informatiku

Poskytovatel:

mailto:zakazky@avision.cz
mailto:zakazky@avision.cz
mailto:zakazky@avision.cz
mailto:vojtech.muller@vfn.cz
mailto:vojtech.muller@vfn.cz
mailto:vojtech.muller@vfn.cz
mailto:vojtech.muller@vfn.cz
mailto:vojtech.muller@vfn.cz
mailto:zakazky@avision.cz

	Objednávka