Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5115576: VLL K.Vary - oprava strojovny TMV a doplnění technologie LD S.Pramen

Příloha 2018-OO0-15-000076-AN.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Číslo objednávky: 2018/OO0/15/000076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
IČ 00000582, DIČ CZ00000582
organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: 
Tel./email: 
Osoba odpovědná za převzetí dodávky: 

Dodavatel:
Název dodavatele: TECHTRANS PT s.r.o..
Sídlo dodavatele: nábřeží Jana Palacha, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba: 
Tel./email: 
IČ: 26374544

Věc: Objednávka – oprava strojovny pro zásobování TMV, doplnění technologie, LD
Sadový Pramen

 V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
objednáváme u Vás provedení (dodávku):

1) Předmět objednávky:
- úprava strojovny termominerální vody do systému zásobování, v rozsahu dle cenové
nabídky č.18300002

2) Cena díla:
Cena díla (bez DPH) je pevná a nepřekročitelná a nebude dále upravována v souvislosti
s inflací české koruny,  hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými
faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

Označení dodávky                             množství              cena za jednotku           částka celkem
                                                           /jednotky              bez DPH(v Kč)             bez DPH(v Kč)

úprava strojovny TMV                 1 soubor                  155 835,-                      155 835,-

Celkem                                                                                                                    155 835,-

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

3) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:
VLL Karlovy Vary, LD Sadový Pramen, Mlýnské nábřeží 7, 360 01 Karlovy Vary



4) Platební, fakturační a daňové podmínky:
Práce budou uhrazeny jednorázově na základě faktury odsouhlasené oprávněným

pracovníkem objednatele po odevzdání a převzetí dokončeného díla. Zálohu objednatel
neposkytuje.

Faktura musí splňovat náležitosti daňových dokladů ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb.,
o DPH a § 11 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, oba zákony ve znění pozdějších
předpisů.

Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

5) Připravenost objednatele:
Objednatel prohlašuje, že na jeho straně je v souvislosti s plněním zakázky technologické

zařízení po stránce mechanických a elektrických vlastností připraveno v souladu s aktuální
projektovou dokumentací.

6) Doba plnění:
Práce proběhne do 31.3.2018 po dohodě s managementem VLL Karlovy Vary tak, aby byl
minimalizován dopad na provoz zařízení, p. Rozlivek, mobil: 720043693
Objednatel se zavazuje vyvíjet aktivní součinnost při plnění zakázky.

7) Záruční podmínky:
Záruka na dodávku a montážní práce činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem uvedení

do provozu.

8) Smluvní pokuty:
8.1. Smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení za nesplnění termínu

předání díla v minimální výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH,

8.2. Smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení za nesplnění
dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků (sjednaného v zápise o odevzdání
a převzetí díla) a smluvní pokutu za nesplnění termínu pro odstranění reklamačních vad díla
ve výši 0,05 %  z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení za
nepřipravenost k objednané činnosti ve smyslu bodu č. 5 této objednávky a to od termínu
započetí montážních prací v minimální výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH,

Právo na náhradu škody není ustanoveními o smluvních pokutách dotčeno.

9) Ostatní ujednání:
      Fakturu zasílejte na adresu VLRZ, Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10, IČ 00000582,
DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte
ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednací objednávky či další sjednané nebo
zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné
faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

10) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom výtisku.

11) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání v případě nad 50.000,- Kč
bez DPH bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015



Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh
ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne   . února 2018                                                  V

Za objednatele:      Za dodavatele:

……….……………………………                        …………………………………
Ing. Václav Studený, ředitel