Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 5958227: OBjednávka č. 11680295 - elektromateriál

Příloha 11680295 Objednávka.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Plátce:                   1                                                                            NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11680295

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                        Číslo nákupní objednávky: 11680295

   _ cz                         742 42 Šenov u Nov. jičína

                                czech republic

                                  lČ: 00000493
                                DIČ: CZ00000493

   Banka:
   Bankovní účet:
   Swift Code:

   Příjemce:                 1                                      Dodavatel: 54669

   VOP CZ, s.p.                                                       Oskar Stanečka
                                                                      Myslbekova 14
   Dukelská 102                                                       74101 Novy JIClň
                                                                      CZECH REPUBLIC
   742 42 šenov u Nov. jičína
                                                                                                        lČ: 11183608
   CZECH REPUBLIC                                                                                    DIČ: CZ5606181845

                        lČ:     00000493

              DIČ: CZ00000493

   Telefon:                                                         Telefon:
   Fax:

   Smlouva:                     6/2017N/5/3/ŘUNAK                   Datum objednáni:             06.03.2018
   Plateb.podm.:                60 dnů od dodáni zboží              Termín dodáni:
   Vyřizuje:                                                        Vyřizuje:

                                                                    Dodací podmínky:

  Poznámka:

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO

9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.

Pol Položka                                                 Termín  Množství  MJ      jedn. náklady                     Náklady celkem

1            341414216200                               m           100,0     M

             KABEL H01N2-D70

2            760020086400                                           10,0      KS

             /ZR 30599/02 SKRIN ZASUVKOV

REKAPITULACE DANÍ                                           Tř.     Sazba         Základ daně    Částka daně            Měn
DPH                                                                                                                     CZK
                                                            Z       21,00%            78.741,00      16.535,61
Celkem za položky
Celková daň                                                                                                                    CZK
                                                                                                                        78.741,00
CELKEM                                                                                                                  16.535,61

                                                                                                     CZK                95.276,61

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150

   ' ', '\'  "' . 1( l  )[