Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 7181012920 ze dne 23.08.2018
Kontaktní osoba Příjemce objednávky
XXXXX XXXXXX KVAZAR Plus,s.r.o.
Sazečská 3270/2a
Telefon / Fax 100 00 Praha 10, Strašnice
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX
Adresa dodávky: IČ : 25068962
DIČ: CZ25068962
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX Vaše číslo u nás: 104841
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX
Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:
Dodací lhůta: 08.10.2018
Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů
Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
10 535801013 Pouzdro pryžové ke stírátku *
XXXX.XX
X Kus XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002273 Položka 00010
20 544300272 Hřídel šneková 70/1
X Kus XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002273 Položka 00010
30 544300274 Hřídel stěrače 7TVO1603310004A
X Kus XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002273 Položka 00010
40 544300342 Kolo šnekové 79/57
X Kus XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002273 Položka 00010
50 544300882 Skříň převodová stěrače 24V 60W
X Kus XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002273 Položka 00010
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota (bez DPH) 64.302,00 CZK
strana 1 z 2
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 7181012920 ze dne 23.08.2018
______________________________________________________________________________________
Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.
............................ ............................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:
Příloha : 1
strana 2 z 2