Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6766059: Objednávka 15080357 - hutní materiál

Příloha po15080357.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Plátce:         1                                                                                NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15080357

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 15080357

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          czech republic

                        lČ: 00000493
                      DIČ: CZ00000493

   Banka:                 UniCredit Bank Czech
   Bankovní účet:         0000005540150520/2700
   Swift Code:             BACXCZPPXXX

   Příjemce:       1                                          Dodavatel: 55999

   VOP CZ, s.p.                                                 BAŽE alfa, s.r.o.
   Dukelská 102                                                 Dolej.Wsi. Kunčice 65
   742 42 šenov u Nov. jičína                                   74245 FULNEK
   CZECH REPUBLIC                                               CZECH REPUBLIC

              lČ:     00000493                                                                    lČ: 25847210
                                                                                               DIČ: CZ25847210
              DIČ: CZ00000493

                                                              Datum ob'ednání:     18.09.2018

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO

9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží dle
terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podminky.'Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
P/atba.'FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA
DODAVATELI k DOPLNĚNI" ČÍSLA NO, odesílejte až po naplněni celého množství.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1
POžadujeme dodat měřici protokoly.

Pol Položka                                           Termín  Množství  MJ      jedn. náklady                   Náklady celkem

1           333444627300                                      12,0      KS

            S235JOH /EN2410904 KNIELEIST

2           333444627400                                      6,0       KS      1

            S235JOH /EN2411403 KNIELEIST

3           444555080100                                      6,0       KS      1

            /2548390 TUBE ANTIFALL L549

              Verze:      01

4           444555080200                                      6,0       KS

            /2545725 ROHR TUBE BINDER

              Verze:      01
Strana:  2l2                                                                 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA        15080357

   Pol   Položka                                    Termín  Množství     MJ  jedn. náklady             Náklady celkem
   5     548001544900                                              6,0
                                                                         KS

         S235JOH /EN2410893 GELANDE

         Verze:        01

6        548001545000                                       6,0          KS

         S235JOH /EN2410885 GELANDE

         Verze:        01

7        548001545700                                       6,0          KS

         /2328802 HANDLAUF

8        548001547000                                       6,0          KS

         S235JOH /EN2411870 HANDLAU

9        548001547100                                       6,0          KS

         S235JOH /EN2411406 HANDLAU

10 548001547700                                             6,0          KS
          EN 10220/S235JOH/2506249 TU
                                                            1485

REKAPITULACE DANÍ                                   Tř.           Sazba      Základ daně  Částka daně  Měn
DPH
                                                    Z       21,00%           64.242,00      13.490,82  CZK

Celkem za položky                                                                           CZK                  CZK
Celková daň                                                                                               64.242,00
CELKEM                                                                                                    13.490,82

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150                                                     77.732,82