Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7501307: dodávka dřevěných briket

Příloha ov2989_2018.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                        OV-2989/2018                   Strana

                                                          (SMLOUVA)                      Středisko: 960                 č. 1

                                                                                         Zakázka: 9601120100

Objednatel (Kupující):                              Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková
organizace                                          EKOPALIVO BOHEMIA s.r.o.
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6                                      Sídlo :

IČ: 60460580                                             K Pilotovi 467
DIČ: CZ60460580                                          373 82 Boršov nad Vltavou

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka:  ČNB Praha                                   IČ: 63911272                         DIČ:           CZ63911272

Číslo účtu: 30523881/0710                           Datum vystavení dokladu: 28.11.2018

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr       Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra        od: 01.01.2019 TZ, VHJ Polná na Šumavě - Boletice
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.              do: 31.03.2019

Předmět objednávky (dílo, zboží)                    Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba             Částka     Cena
                                                                                                                   DPH  celkem
                                                                   v Kč bez DPH          bez DPH DPH

Na základě porovnání internetové nabídky u Vás objednáváme dodávku 20 tun dřevěných Ekobriket z tvrdého dřeva

pro Vojenskou jednotku v Polné na Šumavě:

palivo - Ekobrikety válcové z tvrdého dřeva - TOP,

balení - balík 10 kg, 1000 kg na paletě,

způsob dopravy - dodávka bude rozdělena do dvou závozů dle požadavku technika p. Šímy,

doprava - doprava včetně složení je zahrnuta v ceně dle platných podmínek,

Celková cena je konečná včetně dřevěné palety,      20tun           4 869,570            97 391,40 15%   14 608,71      112 000,11

Fakturace proběhne 2x na základě odebraného množství paliva na dodacím listě.

                  snížená sazba                     15 %                    Bez DPH      Částky v Kč                        Celkem
                                                                            97 391,40               DPH                 112 000,11

                                                                                             14 608,71

                  Celkem                                                    97 391,40    14 608,71                      112 000,11

                  Zaokrouhlení                                                                                                    0,00
                                                                                                                        112 000,11
                  Částka k úhradě                                  jednostodvanácttisíc

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                                     Potvrzení objednávky
           Kontaktní osoba : Ladislav Šíma
                            Tel. : 602 358 148 , 97 321 122                    Potvrzuje :
                            Fax :                                                     Tel. :
                        E-mail : ladislav.sima@as-po.cz
                   Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.                                  Potvrzení objednávky bezodkladně
                                                                                        zašlete na e-mailovou adresu:
                                                                                        katerina.smidova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                             OBJEDNÁVKA č.                       OV-2989/2018              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi          (SMLOUVA)                     Středisko: 960            č. 2

Zhotovitel:                                                                 Zakázka: 9601120100

EKOPALIVO BOHEMIA s.r.o.

Schválil                                správce rozpočtu :
příkazce operace :                      Kateřina Šmídová v.r., dne 29.11.2018
Blanka Olejníková v.r., dne 29.11.2018

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                              Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                        Fax: 973204092