Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7622919: Objednávka 11980723 brusivo

Příloha po11980723.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Plátce:         1                                                                                NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11980723

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 11980723

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína              Dodavatel:
                                                                    Turbin s.r.o.
                          czech republic                            Veselice 96
                                                                    67913 VavrWi. nec
                        lČ: 00000493                                CZECH REPUBLIC
                      DIČ: CZ00000493                                                                  -

   Banka:                 UniCredit Bank Czech                  Datum objednáni:
   Bankovní účet:         0000005540150520/2700                 Termín dodáni:
   Swift Code:             BACXCZPPXXX                          Dodací podmínky:

   Příjemce:       1

   VOP CZ, s.p.

   Dukelská 102

   742 42 šenov u Nov. jičína

   CZECH REPUBLIC

              lČ:     00000493

              DIČ: CZ00000493

   Telefon:
   Fax:

   Smlouva:           S69/18;S70/18
   Plateb.podm.:
   Vyřizuje:

  Poznámka:

Na dodacích listech a na anovyc o a ec a turac vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.

Pol Položka                                           Termín  Množství  MJ  jedn. náklady  Náklady celkem

1           414351160000                                      800,0     KS

2           414351002300                                      300,0     KS

3           414351012500                                      1.000,0   KS

4           414351141000                                      2.400,0   KS

5           414351004800                                      1.000,0   KS
Strana:             2l2                        NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA         11980723

   Pol   Položka         Termín  Množství  MJ  jedn. náklad               Náklady celkem
   6     414351005000             1.400,0
                                           KS

7        414351033600            600,0     KS

REKAPITULACE DANÍ        Tř.     Sazba         Základ daně   Částka daně  Měn
DPH
                         Z       21,00%        5.260,00      1.104,60     EUR
Celkem za položky
Celková daň                                                                    EUR
CELKEM                                                                    5.260,00
                                                                          1.104,60

                                                             EUR          6.364,60